Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Правительства Амурской области от 12.03.2014 N 126 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 18 апреля 2013 г. N 181"



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2014 г. № 126

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ 18 АПРЕЛЯ 2013 Г. № 181

В целях корректировки значений целевых показателей, определенных в Плане мероприятий ("дорожной карте") на 2013 - 2018 годы "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Амурской области", Правительство области постановляет:
Внести в План мероприятий ("дорожную карту") на 2013 - 2018 годы "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Амурской области", утвержденный постановлением Правительства области от 18 апреля 2013 г. № 181, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО





Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 12 марта 2014 г. № 126

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ")
НА 2013 - 2018 ГОДЫ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

В разделе I:
1. В пункте 2.2:
1) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Информация об укомплектованности медицинскими и социальными работниками учреждений социального обслуживания населения области отражена (по состоянию на 1 ноября 2013 года) в таблице 1.";
2) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

Тип (наименование) учреждений
Единицы измерения
Врачи
Средний медицинский персонал
Младший медицинский персонал
Социальные работники
Педагогические работники
по штату
факт
по штату
факт
по штату
факт
по штату
факт
по штату
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
10
Всего по подведомственным учреждениям, в том числе:
штатные единицы
73,50
41,00
351,00
285,00
596,50
448,00
589,50
532,25
332,75
242,50
55,8%
81,2%
75,1%
90,3%
72,9%
Учреждения стационарного социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов
штатные единицы
49,75
24,50
254,25
205,00
579,50
431,00
57,50
56,50
33,50
29,00
49,2%
80,6%
74,4%
98,3%
86,6%
Иные учреждения социального обслуживания населения
штатные единицы
23,75
16,50
96,75
80,00
17,00
17,0
532,00
475,75
299,25
213,50
69,5%
82,7%
100,0%
89,4%
71,3%".

2. Таблицу 2 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

рублей
Наименование
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Врачи
14472,0
16288,0
37465,0
41227,0
47416,0
59138,0
80108,0
86308,0
Средний медицинский персонал
11300,0
12650,0
21838,0
24036,0
27446,0
31978,0
40054,0
43154,0
Младший медицинский персонал
7527,0
7853,0
14472,0
16087,0
18136,0
26123,0
40054,0
43154,0
Социальные работники
8317,0
9323,0
13721,0
18295,0
23708,0
29273,0
35848,0
43154,0
Педагогические работники
12214,0
13008,0
21665,0
25235,0
29419,0
33349,0
38052,0
43154,0".

3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. В качестве контрольных показателей успешной реализации "дорожной карты" выбраны следующие показатели:

Таблица 3

Наименование контрольного показателя
Ед. изм.
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
проценты
97,9
98,1
98,4
98,7
99,0
99,3
Соотношение средней заработной платы врачей учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате по области
проценты
129,7
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате по области
проценты
75,6
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате по области
проценты
50,1
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате по области
проценты
47,5
58,0
68,5
79,0
89,5
100,0
Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате по области
проценты
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности
проценты
0,3
0,9
1,5
2,0
4,0
5,0
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
проценты
13,6
13,6
13,6
9,1
9,1
9,1
Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности
проценты
1,8
2,6
4,4
6,7
8,8
10,0

Дополнительная потребность в средствах на повышение оплаты труда работников учреждений социальной защиты населения Амурской области с 2013 по 2018 год, не обеспеченная источниками финансирования, составит 3180726,8 тыс. руб., в том числе:
для соблюдения соотношения, установленного распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, дополнительная потребность в средствах до 2018 года по категориям работников, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 28 декабря 2012 г. № 1688 (далее - Указы), составляет 1241643,69 тыс. руб.;
для соблюдения дифференциации в оплате труда работников, не предусмотренных Указами, дополнительная потребность в средствах составляет 1939083,11 тыс. руб.
Расчеты дополнительной потребности средств представлены в таблице 4.

Таблица 4

рублей
Наименование
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Всего
Врачи
0,0
0,0
0,0
6982,84
20277,30
24079,34
51339,48
Средний медицинский персонал
0,0
0,0
8242,34
30696,95
66427,99
79967,92
185335,20
Младший медицинский персонал
0,0
0,0
1798,88
57468,30
154839,06
176367,67
390473,91
Социальные работники
0,0
0,0
54000,43
99788,43
154155,49
214571,47
522515,82
Педагогические работники
0,0
0,0
0,00
12420,36
30159,18
49399,74
91979,28
ИТОГО (по категориям, вошедшим в Указы)
0,0
0,0
64041,65
207356,88
425859,02
544386,14
1241643,69
Другие категории работников, не вошедшие в Указы
112147,28
17914,83
106777,09
308322,11
613742,04
780179,76
1939083,11
ВСЕГО
112147,28
17914,83
170818,74
515678,99
1039601,06
1324565,90
3180726,80

Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения приведены ниже.

1
Таблица 4

Показатели повышения средней заработной платы работников
учреждений социального обслуживания населения

Категория работников - врачи

N
Наименование показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2013 - 2015
2013 - 2018
1.
Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), тыс. руб.
26,454
28,886
31,543
34,610
37,054
40,054
43,154
X
X
2.
Темп роста к предыдущему году, в процентах
X
109,19
109,20
109,72
107,06
108,10
107,74
X
X
3.
Списочная численность работников, тыс. человек
0,088
0,041
0,041
0,041
0,041
0,041
0,041
X
X
4.
Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.
16,288
37,465
41,227
47,416
59,138
80,108
86,308
X
X
5.
Темп роста к предыдущему году, в процентах
X
230,02
110,04
115,01
124,72
135,46
107,74
X
X
6.
Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, в процентах
X
129,70
130,70
137,00
159,60
200,00
200,00
X
X
7.
Размер начислений на фонд оплаты труда, в процентах
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
X
X
8.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
22,39
24,00
26,41
30,38
37,89
51,32
55,29
80,79
225,29
9.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базисному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 в базисном году)
X
1,61
4,02
7,99
15,50
28,93
32,90
13,62
90,95

в том числе:


10.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей
X
1,00
2,00
5,88
6,15
6,15
6,15
8,88
27,34
11.
За счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей
X
0,11
0,09
0,07
0,09
0,07
0,08
0,27
0,51
12.
За счет средств ОМС, млн. рублей
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
0,50
1,93
2,04
2,27
2,43
2,59
4,47
11,76
14.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
X
0,00
0,00
0,00
6,98
20,28
24,08
0,00
51,34
15.
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 11 + 12 + 13 + 14)
X
1,61
4,02
7,99
15,50
28,93
32,90
13,62
90,95
16.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, в процентах (стр. 11 / стр. 15 x 100%)
X
6,82
2,24
0,88
0,58
0,24
0,24
X
X

2
Таблица 4

Показатели повышения средней заработной платы работников
учреждений социального обслуживания населения

Категория работников - средний медицинский персонал

N
Наименование показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2013 - 2015
2013 - 2018
1.
Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), тыс. руб.
26,454
28,886
31,543
34,610
37,054
40,054
43,154
X
X
2.
Темп роста к предыдущему году, в процентах
X
109,19
109,20
109,72
107,06
108,10
107,74
X
X
3.
Списочная численность работников, тыс. человек
0,388
0,285
0,285
0,285
0,285
0,285
0,285
X
X
4.
Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.
12,650
21,837
24,036
27,446
31,978
40,054
43,154
X
X
5.
Темп роста к предыдущему году, в процентах
X
172,62
110,07
114,19
116,51
125,25
107,74
X
X
6.
Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, в процентах
X
75,60
76,20
79,30
86,30
100,00
100,00
X
X
7.
Размер начислений на фонд оплаты труда, в процентах
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
X
X
8.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
76,69
97,21
107,00
122,18
142,35
178,30
192,10
326,39
839,15
9.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базисному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 в базисном году)
X
20,52
30,31
45,49
65,66
101,61
115,41
96,32
379,01

в том числе:


10.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей
X
18,95
27,28
34,08
31,44
31,44
31,44
80,30
174,61
11.
За счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей
X
0,17
0,14
0,11
0,13
0,11
0,12
0,42
0,78
12.
За счет средств ОМС, млн. рублей
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
1,40
2,89
3,06
3,40
3,64
3,89
7,35
18,28
14.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
X
0,00
0,00
8,24
30,70
66,43
79,97
8,24
185,34
15.
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 11 + 12 + 13 + 14)
X
20,52
30,31
45,49
65,66
101,61
115,41
96,32
379,01
16.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, в процентах (стр. 11 / стр. 15 x 100%)
X
0,82
0,46
0,24
0,20
0,11
0,10
X
X

3
Таблица 4

Показатели повышения средней заработной платы работников
учреждений социального обслуживания населения

Категория работников - младший медицинский персонал

N
Наименование показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2013 - 2015
2013 - 2018
1.
Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), тыс. руб.
26,454
28,886
31,543
34,610
37,054
40,054
43,154
X
X
2.
Темп роста к предыдущему году, в процентах
X
109,19
109,20
109,72
107,06
108,10
107,74
X
X
3.
Списочная численность работников, тыс. человек
0,676
0,448
0,448
0,448
0,448
0,448
0,448
X
X
4.
Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.
7,853
14,472
16,087
18,134
26,123
40,054
43,154
X
X
5.
Темп роста к предыдущему году, в процентах
X
184,29
111,16
112,72
144,06
153,33
107,74
X
X
6.
Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, в процентах
X
50,10
51,00
52,40
70,50
100,00
100,00
X
X
7.
Размер начислений на фонд оплаты труда, в процентах
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
X
X
8.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
82,94
101,30
112,60
126,93
182,85
280,36
302,06
340,83
1106,10
9.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базисному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 в базисном году)
X
18,36
29,66
43,99
99,91
197,42
219,12
92,01
608,46

в том числе:


10.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей
X
15,98
27,64
40,08
40,08
40,08
40,08
83,70
203,95
11.
За счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей
X
0,11
0,09
0,07
0,09
0,07
0,08
0,27
0,51
12.
За счет средств ОМС, млн. рублей
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
2,26
1,93
2,04
2,27
2,43
2,59
6,23
13,52
14.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
X
0,00
0,00
1,80
57,47
154,84
176,37
1,80
390,48
15.
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 11 + 12 + 13 + 14)
X
18,36
29,66
43,99
99,91
197,42
219,12
92,01
608,46
16.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, в процентах (стр. 11 / стр. 15 x 100%)
X
0,60
0,30
0,16
0,09
0,04
0,04
X
X

4
Таблица 4

Показатели повышения средней заработной платы работников
учреждений социального обслуживания населения

Категория работников - социальные работники

N
Наименование показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2013 - 2015
2013 - 2018
1.
Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), тыс. руб.
26,454
28,886
31,543
34,610
37,054
40,054
43,154
X
X
2.
Темп роста к предыдущему году, в процентах
X
109,19
109,20
109,72
107,06
108,10
107,74
X
X
3.
Списочная численность работников, тыс. человек
0,724
0,532
0,532
0,532
0,532
0,532
0,532
X
X
4.
Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.
9,323
13,721
18,295
23,708
29,273
35,848
43,154
X
X
5.
Темп роста к предыдущему году, в процентах
X
147,17
133,34
129,59
123,47
122,46
120,38
X
X
6.
Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, в процентах
X
47,50
58,00
68,50
79,00
89,50
100,00
X
X
7.
Размер начислений на фонд оплаты труда, в процентах
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
X
X
8.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
105,46
114,10
152,14
197,15
243,43
298,11
358,86
463,40
1363,80
9.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базисному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 в базисном году)
X
8,64
46,68
91,69
137,97
192,65
253,40
147,02
731,04

в том числе:


10.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей
X
8,17
42,64
33,48
33,48
33,48
33,48
84,29
184,74
11.
За счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей
X
0,23
0,18
0,14
0,17
0,15
0,16
0,55
1,03
12.
За счет средств ОМС, млн. рублей
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
0,24
3,86
4,07
4,53
4,86
5,19
8,17
22,75
14.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
X
0,00
0,00
54,00
99,79
154,16
214,57
54,00
522,52
15.
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 11 + 12 + 13 + 14)
X
8,64
46,68
91,69
137,97
192,65
253,40
147,02
731,04
16.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, в процентах (стр. 11 / стр. 15 x 100%)
X
2,66
0,39
0,15
0,12
0,08
0,06
X
X

5
Таблица 4

Показатели повышения средней заработной платы работников
учреждений социального обслуживания населения

Категория работников - педагогические работники

N
Наименование показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2013 - 2015
2013 - 2018
1.
Среднемесячная заработная плата по субъекту Российской Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации), тыс. руб.
26,454
28,886
31,543
34,610
37,054
40,054
43,154
X
X
2.
Темп роста к предыдущему году, в процентах
X
109,19
109,20
109,72
107,06
108,10
107,74
X
X
3.
Списочная численность работников, тыс. человек
0,309
0,243
0,243
0,243
0,243
0,243
0,243
X
X
4.
Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.
13,010
21,665
25,235
29,419
33,349
38,052
43,154
X
X
5.
Темп роста к предыдущему году, в процентах
X
166,52
116,48
116,58
113,36
114,10
113,41
X
X
6.
Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, в процентах
X
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
X
X
7.
Размер начислений на фонд оплаты труда, в процентах
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
30,2
X
X
8.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
62,80
82,08
95,61
111,46
126,35
144,17
163,50
289,16
723,19
9.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базисному году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 в базисном году)
X
19,28
32,81
48,66
63,55
81,37
100,70
100,76
346,39

в том числе:


10.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей
X
19,21
31,80
47,60
49,96
49,96
49,96
98,62
248,51
11.
За счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей
X
0,07
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,16
0,28
12.
За счет средств ОМС, млн. рублей
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
0,00
0,96
1,02
1,13
1,21
1,30
1,98
5,62
14.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
X
0,00
0,00
0,00
12,42
30,16
49,40
0,00
91,98
15.
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 10 + 11 + 12 + 13 + 14)
X
19,29
32,81
48,66
63,55
81,37
100,70
100,77
346,40
16.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, в процентах (стр. 11 / стр. 15 x 100%)
X
0,39
0,15
0,08
0,06
0,05
0,04
X
X

6
Таблица 4

Показатели повышения средней заработной платы работников
учреждений социального обслуживания населения

Итого по всем категориям работников <*> (в соответствии
с Указами Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики"
и от 28 декабря 2012 года "О некоторых мерах
по реализации государственной политики в сфере
защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей")

--------------------------------
<*> Заполняется как итоговая сумма по итогам заполнения таблиц по всем категориям работников".

N
Наименование показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2013 - 2015
2013 - 2018
1.
Списочная численность работников, тыс. человек
2,185
1,549
1,549
1,549
1,549
1,549
1,549
X
X
2.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
350,28
418,70
493,76
588,10
732,87
952,27
1071,82
1500,56
4257,52
3.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к базисному году, млн. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года - стр. 2 в базисном году)
X
68,42
143,48
237,82
382,59
601,99
721,54
449,72
2155,84

в том числе:









4.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей
X
63,31
131,36
161,12
161,12
161,12
161,12
355,80
839,15
5.
За счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей
X
0,69
0,55
0,43
0,52
0,44
0,48
1,67
3,11
6.
За счет средств ОМС, млн. рублей
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
4,40
11,57
12,23
13,60
14,57
15,56
28,20
71,93
8.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
X
0,00
0,00
64,04
207,36
425,86
544,39
64,06
1241,66
9.
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 4 + 5 + 6 + 7 + 8)
X
68,42
143,48
237,82
382,59
601,99
721,54
449,73
2155,85
10.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, в процентах (стр. 5 / стр. 9 x 100%)
X
1,01
0,38
0,18
0,14
0,07
0,07
X
X".

4. Графу 2 строки 6.1.6.9 раздела II изложить в следующей редакции:
"Проведение аттестации специалистов и заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений социального обслуживания населения Амурской области в связи с введением "эффективного контракта" в соответствии с Методическими рекомендациями Минтруда России".


------------------------------------------------------------------