Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Правительства Амурской области от 08.12.2014 N 728 "О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 442"



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2014 г. № 728

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. № 442

В целях корректировки основных мероприятий и их финансирования Правительство Амурской области постановляет:
Внести в государственную программу Амурской области "Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. № 442 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 14 ноября 2014 г. № 682), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО





Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 8 декабря 2014 г. № 728

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

"9.
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2014 - 2020 годах составляет 53167868,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Амурской области - 52781113,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 6296606,5 тыс. рублей;
2015 год - 6548951,5 тыс. рублей;
2016 год - 7490658,7 тыс. рублей;
2017 год - 7582275,4 тыс. рублей;
2018 год - 7938642,5 тыс. рублей;
2019 год - 8287942,8 тыс. рублей;
2020 год - 8636036,2 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 386755,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 174818,2 тыс. рублей;
2015 год - 91969,0 тыс. рублей;
2016 год - 44693,0 тыс. рублей;
2017 год - 75275,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 9269687,8 тыс. рублей".

2. В таблице 1 раздела 2 государственной программы:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5.
Превышение уровня производственного травматизма в Амурской области в сравнении с данным показателем по Российской Федерации в целом
Снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории области
Улучшение условий и охраны труда
2014 - 2020
1. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом на 9,1% к уровню 2013 года.
2. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих на 6,6% к уровню 2013 года.
3. Снижение количества дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего на 8,4% к уровню 2013 года.
4. Снижение численности работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров на 16,7% к уровню 2013 года.
5. Увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, к 2020 году до 49,5 тыс. <2>.
6. Увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест до 98% от общего количества рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда <2>.
7. Увеличение количества рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, к 2020 году до 23,81 тыс.
8. Снижение численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, на 0,7% по отношению к 2013 году.
9. Снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников до 64,7%, или на 0,8% к уровню 2013 года";

2) примечание к таблице дополнить абзацем следующего содержания:
"<2> Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда.".
3. После абзаца двадцать восьмого раздела 3 государственной программы дополнить абзацем следующего содержания:
"3. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения.".
4. В разделе 5 государственной программы:
1) в абзаце первом:
сумму "53423296,5 тыс. рублей" заменить суммой "53167868,8 тыс. рублей";
сумму "53036541,3 тыс. рублей" заменить суммой "52781113,6 тыс. рублей";
2) в абзаце втором:
сумму "49926676,2 тыс. рублей" заменить суммой "49678245,7 тыс. рублей";
сумму "49641870,2 тыс. рублей" заменить суммой "49393439,7 тыс. рублей";
3) в абзаце третьем сумму "430869,5 тыс. рублей" заменить суммой "428870,2 тыс. рублей";
4) в абзаце четвертом:
сумму "503908,0 тыс. рублей" заменить суммой "498908,0 тыс. рублей";
сумму "481198,9 тыс. рублей" заменить суммой "476198,9 тыс. рублей";
5) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда" - 16925,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Амурской области. Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников - 9269687,8 тыс. рублей.";
6) в абзаце седьмом:
сумму "1951427,5 тыс. рублей" заменить суммой "1951429,6 тыс. рублей";
сумму "1872187,4 тыс. рублей" заменить суммой "1872189,5 тыс. рублей".
5. Раздел 7 государственной программы дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Потенциальные риски реализации программы в сфере улучшения условий и охраны труда:
снижение финансирования мероприятий по охране труда в организациях и предприятиях области;
сокращение средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию программы;
износ машин и оборудования, участвующих в производственном процессе;
кризисные явления в экономике;
недостатки в процедурах управления и контроля за реализацией программы;
дефицит квалифицированных кадров.
Управление рисками предполагается осуществлять на основе:
систематического мониторинга реализации программных мероприятий;
оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения.
Минимизация рисков может быть достигнута за счет качественного планирования реализации мероприятий государственной программы.".
6. В подпрограмме 1 "Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Амурской области":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 49678245,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Амурской области - 49393439,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5717028,9 тыс. рублей;
2015 год - 6084281,4 тыс. рублей;
2016 год - 7033870,5 тыс. рублей;
2017 год - 7141373,9 тыс. рублей;
2018 год - 7477018,4 тыс. рублей;
2019 год - 7806007,2 тыс. рублей;
2020 год - 8133859,4 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 284806,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 72869,0 тыс. рублей;
2015 год - 91969,0 тыс. рублей;
2016 год - 44693,0 тыс. рублей;
2017 год - 75275,0 тыс. рублей";

2) в разделе 4 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "49926676,2 тыс. рублей" заменить суммой "49678245,7 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "49641870,2 тыс. рублей" заменить суммой "49393439,7 тыс. руб.";
3) в абзаце третьем сумму "5965459,4 тыс. рублей" заменить суммой "5717028,9 тыс. рублей".
7. В подпрограмме 2 "Повышение эффективности использования государственного имущества Амурской области":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 428870,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 60888,0 тыс. рублей;
2015 год - 62917,9 тыс. рублей;
2016 год - 60943,8 тыс. рублей;
2017 год - 57050,2 тыс. рублей;
2018 год - 59731,6 тыс. рублей;
2019 год - 62359,8 тыс. рублей;
2020 год - 64978,9 тыс. рублей";

2) в разделе 4 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "430869,5 тыс. рублей" заменить суммой "428870,2 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "62887,3 тыс. рублей" заменить суммой "60888,0 тыс. рублей".
8. В подпрограмме 3 "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 498908,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Амурской области - 476198,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 133034,0 тыс. рублей;
2015 год - 64963,7 тыс. рублей;
2016 год - 60648,3 тыс. рублей;
2017 год - 50841,5 тыс. рублей;
2018 год - 53231,0 тыс. рублей;
2019 год - 55573,2 тыс. рублей;
2020 год - 57907,2 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 22709,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 22709,1 тыс. рублей";

2) в разделе 4 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "503908,0 тыс. рублей" заменить суммой "498908,0 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "481198,9 тыс. рублей" заменить суммой "476198,9 тыс. рублей";
в) в абзаце третьем сумму "138034,0 тыс. рублей" заменить суммой "133034,0 тыс. рублей".
9. В подпрограмме 5 "Улучшение условий и охраны труда":
1) в паспорте подпрограммы:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5.
Задачи подпрограммы
1. Подготовка работников по охране труда, информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
2. Финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере охраны труда.
3. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения";

б) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:

"7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 16925,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 15517,7 тыс. руб.;
2015 год - 400,4 тыс. руб.;
2016 год - 310,7 тыс. руб.;
2017 год - 162,8 тыс. руб.;
2018 год - 170,5 тыс. руб.;
2019 год - 178,0 тыс. руб.;
2020 год - 185,5 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 9269687,8 тыс. руб., в том числе:
за счет Фонда социального страхования Российской Федерации - 477112,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 71032,5 тыс. руб.;
2016 год - 74229,0 тыс. руб.;
2017 год - 77569,0 тыс. руб.;
2018 год - 81059,0 тыс. руб.;
2019 год - 84706,0 тыс. руб.;
2020 год - 88517,0 тыс. руб.;
за счет юридических лиц - 8792575,3 тыс. руб.;
в том числе по годам:
2015 год - 1292662,2 тыс. руб.;
2016 год - 1357295,3 тыс. руб.;
2017 год - 1425160,0 тыс. руб.;
2018 год - 1496418,0 тыс. руб.;
2019 год - 1571238,9 тыс. руб.;
2020 год - 1649800,9 тыс. руб.
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом на 9,1% к уровню 2013 года.
2. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих на 6,6% к уровню 2013 года.
3. Снижение количества дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего на 8,4% к уровню 2013 года.
4. Снижение численности работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров на 16,7% к уровню 2013 года.
5. Увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, к 2020 году до 49,5 тыс. <*>.
6. Увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест до 98% от общего количества рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда <*>.
7. Увеличение количества рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, к 2020 году до 23,81 тыс.
8. Снижение численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, на 0,7% по отношению к 2013 году.
9. Снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников до 64,7%, или на 0,8% к уровню 2013 года";

в) паспорт подпрограммы дополнить примечанием следующего содержания:
"<*> Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда.";
2) разделы 2 - 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности является неотъемлемой частью государственной политики в области социально-трудовых отношений. Претворение ее в жизнь предусматривает совместные действия органов государственной власти области, органов надзора и контроля, местного самоуправления, объединений работодателей и профессиональных союзов.
В Амурской области защита конституционных прав и интересов работников и работодателей в сфере охраны труда, создание условий труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, обеспечиваются посредством реализации Законов Амурской области от 5 октября 1998 г. № 99-ОЗ "Об охране труда в Амурской области", от 10 июля 2006 г. № 205-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Амурской области отдельными государственными полномочиями в сфере охраны труда".
В городах Благовещенск, Свободный приняты муниципальные правовые акты, утверждающие программы улучшения условий и охраны труда в муниципальных образованиях. На остальных территориях, за исключением городов Тында, Зея и Селемджинского района, осуществляется реализация планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
Последовательная и системная работа по реализации нормативных правовых актов в сфере охраны труда, принятых в Амурской области, способствовала тому, что на протяжении последних лет отмечается относительно положительная динамика снижения производственного травматизма. Общий объем финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда в целом по области в 2012 году составил около 1055,1 млн. рублей, что в 1,6 раза выше уровня 2011 года (645,7 млн. рублей).
Несмотря на положительные результаты, достигнутые в ходе реализации в Амурской области программ и планов по улучшению условий и охраны труда, в целом ситуация с обеспечением безопасности труда в организациях Амурской области остается сложной: низкий уровень обучения по охране труда, проведения аттестации рабочих мест по условиям труда.
Неблагоприятные условия труда, подрывающие здоровье работников в процессе трудовой деятельности, производственный травматизм и профессиональные заболевания входят в ряд важнейших факторов, сокращающих продолжительность жизни населения области.
Приоритетной становится задача поиска механизмов, заставляющих работодателей вкладывать средства в охрану труда. Прежде всего, это касается улучшения безопасных условий на рабочих местах, своевременного инструктажа, обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, правил технической эксплуатации оборудования, проведения соответствующих организационно-технических мероприятий.
Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реализации подпрограммы с учетом приоритетных направлений социальных и экономических реформ в Российской Федерации, стратегии социально-экономического развития Амурской области, является социальная значимость данной проблемы в части повышения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного населения области.
Улучшение условий труда, создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, наряду с другими факторами помогут улучшить демографическую ситуацию в области.
Цель подпрограммы - снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории Амурской области.
Задачами подпрограммы являются:
подготовка работников по охране труда, информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере охраны труда;
обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения.
Подпрограмма, являясь важнейшим инструментом реализации государственной политики в сфере условий и охраны труда в области, позволит планомерно проводить работу в области улучшения условий труда и сохранения здоровья работающего населения области, снижения травматизма и заболеваемости на производстве, а также материальных потерь общества, связанных с их последствиями.
Подпрограмма предусматривает необходимые материальные и организационные ресурсы для реализации приоритетных мероприятий, направленных на достижение ее цели.
Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы являются:
1. По уровню производственного травматизма и профессиональной заболеваемости:
1.1. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом на 9,1% к уровню 2013 года.
1.2. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих на 6,6% к уровню 2013 года.
1.3. Снижение количества дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего на 8,4% к уровню 2013 года.
1.4. Снижение численности работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров на 16,7% к уровню 2013 года.
2. По динамике оценки условий труда:
2.1. Увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, к 2020 году до 49,5 тыс. <*>.
2.2. Увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест до 98% от общего количества рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда <*>.
--------------------------------
<*> Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда.

2.3. Увеличение количества рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, к 2020 году до 23,81 тыс.
3. По условиям труда:
3.1. Снижение численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, на 0,7% по отношению к 2013 году.
3.2. Снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников до 64,7%, или на 0,8% к уровню 2013 года.

3. Описание системы основных мероприятий

Подпрограмма ориентирована на реализацию системы мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда в организациях области.
Мероприятия подпрограммы носят комплексный характер и направлены на решение следующих задач:
1. Подготовка работников по охране труда, информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
2. Финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере охраны труда.
3. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения.
Для выполнения задачи "Подготовка работников по охране труда, информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" необходимо реализовать следующее основное мероприятие:

Основное мероприятие 1.1
"Организация и проведение мероприятий по реализации
государственной подпрограммы"

Данное основное мероприятие подразумевает под собой проведение профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Данное основное мероприятие реализуется посредством:
организации обучения по охране труда руководителей и специалистов исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления области;
формирования управлением занятости населения области банка данных обучающих организаций по охране труда в соответствии с постановлением Правительства области от 10 июня 2009 г. № 259 "О Порядке формирования банка данных и координации деятельности обучающих организаций по охране труда Амурской области" и подготовки экспресс-мониторинга о численности работников, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, обучающих организаций и по видам экономической деятельности;
оказания специалистами управления занятости населения области, предоставляющими государственную услугу по регистрации коллективных договоров и соглашений, методической помощи работодателям области в формировании разделов по охране труда в коллективных договорах и соглашениях;
организации и проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда среди муниципальных районов и городских округов Амурской области;
организации и проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций Амурской области;
организации и проведения конкурсов на лучшую студенческую работу по охране труда;
подготовки, издания и распространения ежегодных информационных бюллетеней с анализом несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходами;
организации проведения в Амурской области мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда;
организации и проведения семинаров для специалистов служб охраны труда организаций по вопросам расследования и оформления несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;
изготовления (приобретения) рекламной и информационной продукции, публикации материалов по вопросам охраны труда.
Для выполнения задачи "Финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере охраны труда" необходимо реализовать следующее основное мероприятие:

Основное мероприятие 2.1
"Осуществление государственных полномочий
в сфере охраны труда"

Данное основное мероприятие реализуется посредством направления межбюджетного трансферта муниципальным образованиям области в виде субвенции на государственное управление охраной труда на территории муниципальных образований области.
В целях повышения эффективности функционирования системы управления охраной труда управление занятости населения Амурской области:
разрабатывает договоры и осуществляет организационную подготовку мероприятий подпрограммы;
обеспечивает эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы;
ежегодно в установленном порядке подготавливает бюджетную заявку на финансирование мероприятий подпрограммы и предложения, связанные с корректировкой целевых показателей, сроков и объемов финансирования;
контролирует выполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
в установленном порядке представляет в министерство экономического развития области информацию о ходе реализации подпрограммы;
проводит работу по совершенствованию нормативных правовых актов Амурской области в сфере охраны труда, разработке в пределах своих полномочий нормативных правовых актов и документов, необходимых для реализации подпрограммы;
организует работу по подготовке муниципальных актов в сфере охраны труда.
Для выполнения задачи "Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения" необходимо реализовать следующее основное мероприятие:

Основное мероприятие 3.1
"Проведение работодателями области мероприятий по улучшению
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных
рисков. Специальная оценка условий труда работающих
в организациях, расположенных на территории области"

В рамках данного основного мероприятия предусматриваются:
проведение работодателями области специальной оценки условий труда;
реализация мероприятий по улучшению условий труда, разработанных по результатам проведения специальной оценки условий труда и оценки уровней профессиональных рисков;
реализация мероприятий по сокращению производственного травматизма, профессиональных заболеваний (включая обеспечение средствами индивидуальной защиты) и санаторно-курортному лечению работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, финансирование которых предусмотрено за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
проведение управлением занятости населения области государственной экспертизы качества специальной оценки условий труда;
оказание специалистами управления занятости населения области консультативной и организационной помощи организациям, проводящим специальную оценку условий труда, в том числе по разработке и реализации мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие государственным нормативным требованиям охраны труда;
развитие инструментов общественного контроля в сфере охраны труда (в том числе в части оценки эффективности мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие государственным нормативным требованиям охраны труда);
участие специалистов управления занятости населения области в обучающих семинарах по вопросам проведения специальной оценки условий труда;
организация работы в управлении занятости населения области горячей линии в целях информирования и консультирования по вопросам охраны и условий труда;
переход на оформление трудовых отношений с работниками государственных учреждений области с учетом принципов эффективного контракта в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта";
разработка и внедрение в организациях области программ "Нулевого травматизма", основанных на принципах ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, соблюдения всех обязательных требований охраны труда, вовлечения работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда, обеспечения выявленных опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве, проведения регулярных аудитов безопасности, непрерывного обучения и информирования персонала по вопросам охраны труда.
Механизм реализации подпрограммы включает в себя мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию и контроль исполнения.
Система программных мероприятий и плановых показателей реализации подпрограммы приведена в приложении № 1 к государственной программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 16925,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 15517,7 тыс. руб.;
2015 год - 400,4 тыс. руб.;
2016 год - 310,7 тыс. руб.;
2017 год - 162,8 тыс. руб.;
2018 год - 170,5 тыс. руб.;
2019 год - 178,0 тыс. руб.;
2020 год - 185,5 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования из внебюджетных источников составляет 9269687,8 тыс. руб., в том числе:
за счет Фонда социального страхования Российской Федерации - 477112,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 71032,5 тыс. руб.;
2016 год - 74229,0 тыс. руб.;
2017 год - 77569,0 тыс. руб.;
2018 год - 81059,0 тыс. руб.;
2019 год - 84706,0 тыс. руб.;
2020 год - 88517,0 тыс. руб.;
за счет юридических лиц - 8792575,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 1292662,2 тыс. руб.;
2016 год - 1357295,3 тыс. руб.;
2017 год - 1425160,0 тыс. руб.;
2018 год - 1496418,0 тыс. руб.;
2019 год - 1571238,9 тыс. руб.;
2020 год - 1649800,9 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования приведены в приложениях № 3, № 4 к государственной программе.

5. Планируемые показатели эффективности реализации
подпрограммы и непосредственные результаты основных
мероприятий подпрограммы

Показатели эффективности подпрограммы сформированы в соответствии с типовой государственной программой субъекта Российской Федерации (подпрограммой государственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 - 2017 годы, разработанной и рекомендованной для принятия Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
Планируемыми показателями эффективности реализации подпрограммы являются:
1. По уровню производственного травматизма и профессиональной заболеваемости:
1.1. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом на 9,1% к уровню 2013 года.
1.2. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих на 6,6% к уровню 2013 года.
1.3. Снижение количества дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего на 8,4% к уровню 2013 года.
1.4. Снижение численности работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров на 16,7% к уровню 2013 года.
2. По динамике оценки условий труда:
2.1. Увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, к 2020 году до 49,5 тыс. <*>.
2.2. Увеличение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест до 98% от общего количества рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда <*>.
--------------------------------
<*> Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были выявлены вредные и (или) опасные условия труда.

2.3. Увеличение количества рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, к 2020 году до 23,81 тыс.
3. По условиям труда:
3.1. Снижение численности работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, на 0,7% по отношению к 2013 году.
3.2. Снижение удельного веса работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников до 64,7%, или на 0,8% к уровню 2013 года.
Значения данных показателей представляют краткую обобщенную характеристику состояния условий и охраны труда и являются значимыми.
Перечень показателей эффективности реализации подпрограммы определялся на основе следующих принципов:
охват наиболее значимых мероприятий программы;
максимальная информативность при минимальном количестве показателей;
наблюдаемость и неизменность методологии расчета значений показателей в течение всего срока реализации программы;
применение общепринятых определений, методик расчета и единиц измерения;
наличие объективных источников информации;
возможность получения отчетных данных с минимально возможными затратами.
Реализация подпрограммы обеспечит более эффективное использование материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов области в сфере охраны труда.
Реализация основного мероприятия 1.1 "Организация и проведение мероприятий по реализации государственной программы" позволит:
сохранять количество руководителей, специалистов исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления области, прошедших обучение по охране труда, на уровне не менее 20 человек ежегодно;
ежегодно проводить не менее 2 конкурсов по охране труда, 2 областных совещаний, выпускать не менее 3 брошюр по 100 экземпляров и публиковать не менее 1 статьи.
Реализация основного мероприятия 2.1 "Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда" позволит в 2014 году обеспечить исполнение расходных обязательств по предоставлению субвенций местным бюджетам в объеме от предусмотренных ассигнований на уровне 100 процентов.
Реализация основного мероприятия 3.1 "Проведение работодателями области мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории области" позволит:
обеспечить проведение государственной экспертизы условий труда в объеме 100 процентов от общего количества материалов, поступивших на экспертизу;
организовать работу горячей линии по вопросам охраны и условий труда.
Коэффициенты значимости показателей подпрограммы представлены в таблице 4.

Таблица 4

Коэффициенты значимости основных мероприятий

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
1-й год реализации
2-й год реализации
3-й год реализации
4-й год реализации
5-й год реализации
6-й год реализации
7-й год реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Улучшение условий и охраны труда
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
0,35
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1.2.
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда
0,35
0
0
0
0
0
0
1.3.
Проведение работодателями области мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории области
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5".

10. В подпрограмме 6 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1951429,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Амурской области - 1872189,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 263266,5 тыс. рублей;
2015 год - 256702,1 тыс. рублей;
2016 год - 256148,7 тыс. рублей;
2017 год - 256148,7 тыс. рублей;
2018 год - 268187,8 тыс. рублей;
2019 год - 279988,1 тыс. рублей;
2020 год - 291747,6 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 79240,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 79240,1 тыс. рублей";

2) в разделе 3 подпрограммы:
а) в подразделе 1.1:
в абзаце втором слова "приобретение помещений для судебных участков мировых судей" исключить;
абзац третий признать утратившим силу;
таблицу 1 признать утратившей силу;
б) дополнить подразделом 1.6 следующего содержания:

"Основное мероприятие 1.6
"Капитальные вложения в объекты
государственной собственности"

Реализация основного мероприятия подразумевает приобретение помещений для судебных участков мировых судей Амурской области.

Перечень объектов недвижимого имущества, приобретаемых в
1
государственную собственность Амурской области, приведен в таблице 1 .

1
Таблица 1

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции,
в том числе с элементами реставрации, технического
перевооружения) государственной собственности Амурской
области и объектов недвижимого имущества, приобретаемых
в государственную собственность Амурской области

№ п/п
Наименование основного мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)
Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение)
Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта
Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется/отсутствует)
Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. рублей)
Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта
Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. рублей
Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию
год
общий объем финансирования, тыс. рублей
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные средства
всего
в т.ч. на ПИР и ПСД
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области"
1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности





Всего по основному мероприятию за весь период его реализации
2082,0
-

2082,0


в том числе на трехлетний бюджетный период:





текущий финансовый год
2082,0
-

2082,0

1-й год планового периода





2-й год планового периода





1.1.
Приобретение помещения, расположенного по адресу: Амурская область, Ромненский район, с. Ромны, ул. Гагарина, 17а
Приобретение
-
Отсутствует
2082,0
2014
Всего по основному мероприятию за весь период его реализации
2082,0


2082,0

2014";
в том числе на трехлетний бюджетный период:





текущий финансовый год
2082,0


2082,0

1-й год планового периода





2-й год планового периода






3) в разделе 4 подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "1951427,5 тыс. рублей" заменить суммой "1951429,6 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "1872187,4 тыс. рублей" заменить суммой "1872189,5 тыс. рублей";
в) в абзаце третьем сумму "263264,4 тыс. рублей" заменить суммой "263266,5 тыс. рублей";
4) в разделе 5 подпрограммы:
а) в абзаце втором слова ", приобрести в 2014 году помещение для судебного участка мировых судей Амурской области" исключить;
б) после абзаца тридцать пятого дополнить абзацем следующего содержания:
"Реализация основного мероприятия 1.6 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" позволит приобрести в 2014 году помещение для судебного участка мировых судей Амурской области.";
в) таблицу 2 изложить в следующей редакции:

"№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
1-й год реализации
2-й год реализации
3-й год реализации
4-й год реализации
5-й год реализации
6-й год реализации
7-й год реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Обеспечение деятельности мировых судей Амурской области
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
1.2.
Выполнение государственных функций по организационному обеспечению деятельности административных комиссий области
0,167
0,25
0,167
0,25
0,25
0,25
0,25
1.3.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
0
0
0,166
0
0
0
0
1.4.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
1.5.
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
0,167
0,25
0,167
0,25
0,25
0,25
0,25
1.6.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,166
0
0
0
0
0
0".

11. Разделы 5 и 6 приложения № 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.
12. Приложения № 3, № 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 2, № 3 соответственно к настоящим изменениям.





Приложение № 1
к изменениям

5.
Улучшение условий и охраны труда
2014
2020
Координатор подпрограммы - управление занятости населения Амурской области
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел.
33
33
32
32
31
31
30
30
90,9
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих, чел.
1,37
1,37
1,35
1,34
1,33
1,32
1,30
1,28
93,4
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, дней
81,1
81,1
81,1
80,37
76,0
73,06
76,0
74,26
91,6
Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров, чел.
48
48
46
40
40
40
40
40
83,3
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, тыс. ед.
-
-
9
19
34
49,5
49,5
49,5

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест, %
-
-
17
37
67
98
98
98

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, тыс. ед.
-
-
0,49
1,94
5,10
9,72
15,80
23,81

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, тыс. чел.
75,8
75,8
75,7
75,6
75,5
75,5
75,4
75,3
99,3
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников, %
65,2
65,2
65,1
65,0
65,0
64,9
64,8
64,7
99,2
5.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
2014
2020
Управление занятости населения Амурской области
Проведение конкурсов по охране труда, областных совещаний, выпуск брошюр и публикация статей, ед.
8
8
7
6
5
8
8
8
100
Количество руководителей, специалистов исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления области, прошедших обучение по охране труда, чел.
20
20
18
17
16
20
20
20
100
5.2.
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда
2014
2020
Управление занятости населения области
Исполнение расходных обязательств по предоставлению субвенций местным бюджетам в объеме от предусмотренных ассигнований, %
100
100
0
0
0
0
0
0

5.3.
Проведение работодателями области мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории области
2015
2020
Управление занятости населения области
Проведение государственной экспертизы условий труда в объеме от общего количества материалов, поступивших на экспертизу, %
-
-
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100
Организация работы горячей линии по вопросам охраны и условий труда, ед.
-
-
1
1
1
1
1
1
100
6.
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области
2014
2020
Координатор подпрограммы - министерство юстиции Амурской области
Уровень среднего балла по результатам мониторинга финансового менеджмента, %
>= средний балл комплексной оценки
>= средний балл комплексной оценки
>= средний балл комплексной оценки
>= средний балл комплексной оценки
>= средний балл комплексной оценки
>= средний балл комплексной оценки
>= средний балл комплексной оценки
>= средний балл комплексной оценки
100
6.1.
Обеспечение деятельности мировых судей Амурской области
2014
2020
Министерство юстиции Амурской области
Уровень материально-технического обеспечения мировых судей Амурской области в пределах утвержденных ассигнований, %
>= 95
>= 95
>= 95
>= 95
>= 95
>= 95
>= 95
>= 95
100
6.2.
Выполнение государственных функций по организационному обеспечению деятельности административных комиссий области
2014
2020
Министерство юстиции Амурской области
Исполнение расходных обязательств по предоставлению субвенций местным бюджетам в объеме от предусмотренных ассигнований, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.3.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
2014
2020
Министерство юстиции Амурской области
Исполнение расходных обязательств по предоставлению субвенций местным бюджетам в объеме от предусмотренных ассигнований, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.4.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
2014
2020
Управление записи актов гражданского состояния Амурской области
Доля исполненных обращений физических и юридических лиц в общем количестве обращений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Управление государственно го заказа Амурской области
Экономия бюджетных средств и внебюджетных источников от заявленной заказчиками начальной (максимальной) цены, млн. руб.
105,0
40,0
38,0
37,0
37,0
110,0
111,0
112,0
106,7
Экономия бюджетных средств и внебюджетных источников по результатам торгов, %
10
5,5
5,7
5,9
6,0
11,0
11,0
11,0
110
Управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области
Доля муниципальных образований, в которых тарифы на холодное (горячее) водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, на тепловую энергию для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований области, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Снижение темпов роста объемов перекрестного субсидирования населения промышленными потребителями, %
106,6
-
-
99,6
99,1
98,5
98,2
98,0
89,2
и та же строка повторяется дважды.
------------------------------------------------------------------





Снижение темпов роста объемов перекрестного субсидирования населения промышленными потребителями, %
106,6
-
-
99,6
99,1
98,5
98,2
98,0
89,2
6.5.
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
2014
2020
Управление записи актов гражданского состояния Амурской области
Исполнение расходных обязательств по предоставлению субвенций местным бюджетам в объеме от предусмотренных ассигнований, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.6.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
2014
2020
Министерство юстиции Амурской области
Количество приобретенных помещений для судебных участков мировых судей Амурской области, ед.
0
1
-
-
-
-
-
-
1





Приложение № 2
к изменениям

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
Всего
1-й год реализации
2-й год реализации
3-й год реализации
4-й год реализации
5-й год реализации
6-й год реализации
7-й год реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области на 2014 - 2020 годы
Всего, в том числе:




52781113,6
6296606,5
6548951,5
7490658,7
7582275,4
7938642,5
8287942,8
8636036,2
Министерство финансов области
015



49368085,1
5724282,5
6051673,2
7033870,5
7141373,9
7477018,4
7806007,2
8133859,4
Министерство имущественных отношений области
923



428870,2
60888,0
62917,9
60943,8
57050,2
59731,6
62359,8
64978,9
Управление информатизации области
935



441398,8
98233,9
64963,7
60648,3
50841,5
53231,0
55573,2
57907,2
Министерство внутренней и информационной политики области
934



633121,4
113894,9
112294,2
78736,7
76698,3
80303,2
83836,5
87357,6
Управление занятости населения области
908



16925,6
15517,7
400,4
310,7
162,8
170,5
178,0
185,5
Министерство юстиции области
900



1249623,8
176985,4
171170,8
170763,3
170763,3
178789,3
186656,1
194495,6
Управление записи актов гражданского состояния области
073



138104,8
19003,3
18968,1
18968,1
18968,1
19859,6
20733,4
21604,2
Управление государственного заказа области
931



185510,1
43646,7
22646,1
22583,1
22583,1
23644,5
24684,9
25721,7
Управление государственного регулирования цен и тарифов области
932



319473,8
44154,1
43917,1
43834,2
43834,2
45894,4
47913,7
49926,1
1.
Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Амурской области
Всего, в том числе:




49393439,7
5717028,9
6084281,4
7033870,5
7141373,9
7477018,4
7806007,2
8133859,4
Министерство финансов области
015



49353808,0
5710005,4
6051673,2
7033870,5
7141373,9
7477018,4
7806007,2
8133859,4
Министерство внутренней и информационной политики области
934



39631,7
7023,5
32608,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Резервный фонд Правительства Амурской области
Всего, в том числе




183237,4
48047,8
64628,6
0,0
16489,9
17264,9
18024,6
18781,6
Министерство финансов области
015
0111
1011062
800
183237,4
48047,8
64628,6
0,0
16489,9
17264,9
18024,6
18781,6
1.2.
Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области
Всего, в том числе




532832,1
272953,1
61879,7
0,0
46271,8
48446,6
50578,3
52702,6
Министерство финансов области
015
0113
1011022
800
532832,1
272953,1
61879,7
0,0
46271,8
48446,6
50578,3
52702,6
1.3.
Обслуживание государственного долга области
Всего, в том числе




19906023,1
1390082,1
2113884,8
3081731,2
3112920,2
3259227,4
3402633,4
3545544,0
Министерство финансов области
015
1301
1011063
700
19906023,1
1390082,1
2113884,8
3081731,2
3112920,2
3259227,4
3402633,4
3545544,0
1.4.
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
Всего, в том числе




303843,9
16304,5
19623,3
155420,6
26289,9
27525,5
28736,6
29943,5
Министерство финансов области
015
1401
1018702
500
303843,9
16304,5
19623,3
155420,6
26289,9
27525,5
28736,6
29943,5
1.5.
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Всего, в том числе




685423,6
86000,0
88700,0
93944,7
97400,0
101977,8
106464,8
110936,3
Министерство финансов области
015
1401
1018703
500
685423,6
86000,0
88700,0
93944,7
97400,0
101977,8
106464,8
110936,3
1.6.
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности муниципальных районов (городских округов)
Всего, в том числе




26614838,0
3747054,4
3546961,4
3547054,3
3686282,4
3859537,7
4029357,4
4198590,4
Министерство финансов области
015
1402
1018704
500
26614838,0
3747054,4
3546961,4
3547054,3
3686282,4
3859537,7
4029357,4
4198590,4
1.7.
Стимулирование укрупнения муниципальных образований
Всего, в том числе




39631,7
7023,5
32608,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство внутренней и информационной политики области
934
1402
1018844
500
39631,7
7023,5
32608,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.8.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего, в том числе




1127609,9
149563,5
155995,4
155719,7
155719,7
163038,5
170212,1
177361,0
Министерство финансов области
015
0106
1011019
100
582007,8
79726,9
79993,2
79993,2
79993,2
83752,9
87438,0
91110,4
200
544250,8
69702,7
75808,3
75532,6
75532,6
79082,6
82562,2
86029,8
800
1351,3
133,9
193,9
193,9
193,9
203,0
211,9
220,8
2.
Повышение эффективности использования государственного имущества Амурской области
Всего, в том числе




428870,2
60888,0
62917,9
60943,8
57050,2
59731,6
62359,8
64978,9
Министерство имущественных отношений области
923



428870,2
60888,0
62917,9
60943,8
57050,2
59731,6
62359,8
64978,9
2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе




34977,8
5123,4
4754,6
4754,6
4754,6
4978,1
5197,1
5415,4
Министерство имущественных отношений области
923
0113
1021059
600
34977,8
5123,4
4754,6
4754,6
4754,6
4978,1
5197,1
5415,4
2.2.
Оценка областного имущества, в том числе земельных участков, акций открытых акционерных обществ и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Амурской области
Всего, в том числе




2699,5
358,6
1050,0
50,0
290,0
303,6
317,0
330,3
Министерство имущественных отношений области
923
0113
1021150
200
2699,5
358,6
1050,0
50,0
290,0
303,6
317,0
330,3
2.3.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Всего, в том числе




11805,7
3805,7
4000,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство имущественных отношений области
923
0412
1021222
200
11805,7
3805,7
4000,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего, в том числе




379387,2
51600,3
53113,3
52139,2
52005,6
54449,9
56845,7
59233,2
Министерство имущественных отношений области
923
0113
1021019
100
361679,1
48802,9
49892,7
49832,7
49812,7
52153,9
54448,7
56735,5
200
16808,9
2774,2
3081,1
2167,0
2053,4
2149,9
2244,5
2338,8
800
899,2
23,2
139,5
139,5
139,5
146,1
152,5
158,9
3.
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области
Всего, в том числе:




476198,9
133034,0
64963,7
60648,3
50841,5
53231,0
55573,2
57907,2
Управление информатизации области
935



441398,8
98233,9
64963,7
60648,3
50841,5
53231,0
55573,2
57907,2
Министерство финансов области
015



14277,1
14277,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление государственного заказа области
931



20523,0
20523,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
Всего, в том числе




22510,0
21109,0
1401,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление информатизации области
935
0410
1031160
200
8341,0
6940,0
1401,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600
14169,0
14169,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Развитие инфраструктуры электронного правительства в исполнительных органах государственной власти Амурской области
Всего, в том числе:




41065,5
40447,1
618,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление информатизации области
935
0410
1031064
200
1018,4
400,0
618,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
935
0410
1031064
600
5247,0
5247,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство финансов области
015
0410
1031064
200
14277,1
14277,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление государственного заказа области
931
0410
1031064
200
20523,0
20523,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе




326669,8
51809,8
52368,6
50095,3
40288,5
42182,0
44038,0
45887,6
Управление информатизации области
935
0410
1031059
600
67164,8
21209,2
11641,2
10958,7
5458,2
5714,7
5966,1
6216,7
0113
1031059
600
259505,0
30600,6
40727,4
39136,6
34830,3
36467,3
38071,9
39670,9
3.4.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего, в том числе




75953,6
9668,1
10575,7
10553,0
10553,0
11049,0
11535,2
12019,6
Управление информатизации области
935
0410
1031019
100
65974,0
8743,0
9114,6
9114,6
9114,6
9543,0
9962,9
10381,3
200
9746,5
910,4
1426,3
1403,6
1403,6
1469,6
1534,3
1598,7
800
233,1
14,7
34,8
34,8
34,8
36,4
38,0
39,6
3.5.
Расходы, связанные с предоставлением муниципальных услуг по принципу "одного окна"
Всего, в том числе




10000,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление информатизации области
935
0113
1038815
521
10000,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Реализация единой внутренней политики на территории области и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего, в том числе




593489,7
106871,4
79686,0
78736,7
76698,3
80303,2
83836,5
87357,6
Министерство внутренней и информационной политики области
934



593489,7
106871,4
79686,0
78736,7
76698,3
80303,2
83836,5
87357,6
4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего, в том числе




525086,3
75812,4
73058,2
72455,3
70987,9
74324,3
77594,6
80853,6
Министерство внутренней и информационной политики области
934
0113
1041019
100
164551,1
22319,0
22651,9
22651,9
22651,9
23716,5
24760,0
25799,9
200
360287,2
53467,9
50370,9
49768,0
48300,6
50570,7
52795,8
55013,3
800
248,0
25,5
35,4
35,4
35,4
37,1
38,8
40,4
4.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего, в том числе




60025,8
29059,0
4931,8
4931,8
4931,8
5163,6
5390,7
5617,1
Министерство внутренней и информационной политики области
934
0113
1041059
100
20166,1
2483,6
2816,1
2816,1
2816,1
2948,5
3078,2
3207,5
200
15860,5
2606,2
2110,9
2110,9
2110,9
2210,1
2307,3
2404,2
800
34,8
4,8
4,8
4,8
4,8
5,0
5,2
5,4
1201
1041059
600
23964,4
23964,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.
Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов
Всего, в том числе




4345,7
1000,0
873,0
699,8
414,3
433,8
452,9
471,9
Министерство внутренней и информационной политики области
934
0113
1041219
600
4345,7
1000,0
873,0
699,8
414,3
433,8
452,9
471,9
4.4.
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессиональной подготовки и социальной компетентности сотрудников СОНКО, муниципальных служащих, оказание им информационно-консультационной поддержки на принципах партнерства
Всего, в том числе




4031,9
1000,0
823,0
649,8
364,3
381,5
398,3
415,0
Министерство внутренней и информационной политики области
934
0113
1041186
200
743,9
200,0
154,6
120,0
62,9
65,9
68,8
71,7
600
3288,0
800,0
668,4
529,8
301,4
315,6
329,5
343,3
5.
Улучшение условий и охраны труда
Всего, в том числе




16925,6
15517,7
400,4
310,7
162,8
170,5
178,0
185,5
Управление занятости населения области




16925,6
15517,7
400,4
310,7
162,8
170,5
178,0
185,5
5.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Всего, в том числе




1925,9
518,0
400,4
310,7
162,8
170,5
178,0
185,5
Управление занятости населения области
908
0113
1051222
200
1925,9
518,0
400,4
310,7
162,8
170,5
178,0
185,5
5.2.
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда
Всего, в том числе




14999,7
14999,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление занятости населения области
908
0113
1058707
500
14999,7
14999,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области
Всего, в том числе:




1872189,5
263266,5
256702,1
256148,7
256148,7
268187,8
279988,1
291747,6
Министерство юстиции области
900



1249623,8
176985,4
171170,8
170763,3
170763,3
178789,3
186656,1
194495,6
Управление записи актов гражданского состояния области
073



138104,8
19003,3
18968,1
18968,1
18968,1
19859,6
20733,4
21604,2
Управление государственного заказа области
931



164987,1
23123,7
22646,1
22583,1
22583,1
23644,5
24684,9
25721,7
Управление государственного регулирования цен и тарифов области
932



319473,8
44154,1
43917,1
43834,2
43834,2
45894,4
47913,7
49926,1
6.1.
Обеспечение деятельности мировых судей Амурской области
Всего, в том числе




1123024,8
157783,9
154066,7
153659,2
153659,2
160881,3
167960,1
175014,4
Министерство юстиции области
900
0105
1061225
100
866738,5
112668,4
120093,1
120093,1
120093,1
125737,5
131270,0
136783,3
200
253691,2
44759,0
33617,1
33209,6
33209,6
34770,5
36300,4
37825,0
800
2595,1
356,5
356,5
356,5
356,5
373,3
389,7
406,1
6.2.
Выполнение государственных функций по организационному обеспечению деятельности административных комиссий области
Всего, в том числе




124517,0
17119,5
17104,1
17104,1
17104,1
17908,0
18696,0
19481,2
Министерство юстиции области
900
0113
1068843
500
124517,0
17119,5
17104,1
17104,1
17104,1
17908,0
18696,0
19481,2
6.3.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего, в том числе:




622565,7
86281,1
85531,3
85385,4
85385,4
89398,5
93332,0
97252,0
Управление записи актов гражданского состояния области
073
0113
1061019
100
131683,4
18076,6
18093,0
18093,0
18093,0
18943,4
19776,9
20607,5
200
1966,2
176,7
285,0
285,0
285,0
298,4
311,5
324,6
800
4455,2
750,0
590,1
590,1
590,1
617,8
645,0
672,1
Управление государственного заказа области
931
0113
1061019
100
129912,5
18168,9
17796,3
17796,3
17796,3
18632,7
19452,5
20269,5
200
34845,7
4939,5
4815,8
4752,8
4752,8
4976,2
5195,2
5413,4
800
228,9
15,3
34,0
34,0
34,0
35,6
37,2
38,8
Управление государственного регулирования цен и тарифов области
932
0401
1061019
100
197303,5
26515,4
27199,7
27199,7
27199,7
28478,1
29731,1
30979,8
200
121934,8
17604,2
16685,4
16602,5
16602,5
17382,8
18147,6
18909,8
800
235,5
34,5
32,0
32,0
32,0
33,5
35,0
36,5
6.4.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего, в том числе




2082,0
2082,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство юстиции Амурской области
900
0105
1061101
400
2082,0
2082,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 3
к изменениям

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
Всего
1-й год реализации
2-й год реализации
3-й год реализации
4-й год реализации
5-й год реализации
6-й год реализации
7-й год реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области на 2014 - 2020 годы
Всего
53167868,8
6471424,7
6640920,5
7535351,7
7657550,4
7938642,5
8287942,8
8636036,2
федеральный бюджет
386755,2
174818,2
91969,0
44693,0
75275,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
52781113,6
6296606,5
6548951,5
7490658,7
7582275,4
7938642,5
8287942,8
8636036,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








1.
Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Амурской области
Всего
49678245,7
5789897,9
6176250,4
7078563,5
7216648,9
7477018,4
7806007,2
8133859,4
федеральный бюджет
284806,0
72869,0
91969,0
44693,0
75275,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
49393439,7
5717028,9
6084281,4
7033870,5
7141373,9
7477018,4
7806007,2
8133859,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








1.1.
Резервный фонд Правительства Амурской области
Всего
183237,4
48047,8
64628,6
0,0
16489,9
17264,9
18024,6
18781,6
федеральный бюджет








областной бюджет
183237,4
48047,8
64628,6
0,0
16489,9
17264,9
18024,6
18781,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








1.2.
Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области
Всего
532832,1
272953,1
61879,7
0,0
46271,8
48446,6
50578,3
52702,6
федеральный бюджет








областной бюджет
532832,1
272953,1
61879,7
0,0
46271,8
48446,6
50578,3
52702,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








1.3.
Обслуживание государственного долга области
Всего
19906023,1
1390082,1
2113884,8
3081731,2
3112920,2
3259227,4
3402633,4
3545544,0
федеральный бюджет








областной бюджет
19906023,1
1390082,1
2113884,8
3081731,2
3112920,2
3259227,4
3402633,4
3545544,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








1.4.
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
Всего
303843,9
16304,5
19623,3
155420,6
26289,9
27525,5
28736,6
29943,5
федеральный бюджет








областной бюджет
303843,9
16304,5
19623,3
155420,6
26289,9
27525,5
28736,6
29943,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








1.5.
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Всего
685423,6
86000,0
88700,0
93944,7
97400,0
101977,8
106464,8
110936,3
федеральный бюджет








областной бюджет
685423,6
86000,0
88700,0
93944,7
97400,0
101977,8
106464,8
110936,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








1.6.
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности муниципальных районов (городских округов)
Всего
26614838,0
3747054,4
3546961,4
3547054,3
3686282,4
3859537,7
4029357,4
4198590,4
федеральный бюджет








областной бюджет
26614838,0
3747054,4
3546961,4
3547054,3
3686282,4
3859537,7
4029357,4
4198590,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








1.7.
Стимулирование укрупнения муниципальных образований
Всего
39631,7
7023,5
32608,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет








областной бюджет
39631,7
7023,5
32608,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








1.8.
Дотация, связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований
Всего
279753,0
67816,0
91969,0
44693,0
75275,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
279753,0
67816,0
91969,0
44693,0
75275,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет








консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








1.9.
Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
Всего
20976,0
5053,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
20976,0
5053,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет








консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








1.10.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
1127609,9
149563,5
155995,4
155719,7
155719,7
163038,5
170212,1
177361,0
федеральный бюджет








областной бюджет
1127609,9
149563,5
155995,4
155719,7
155719,7
163038,5
170212,1
177361,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








2.
Повышение эффективности использования государственного имущества Амурской области
Всего
428870,2
60888,0
62917,9
60943,8
57050,2
59731,6
62359,8
64978,9
федеральный бюджет








областной бюджет
428870,2
60888,0
62917,9
60943,8
57050,2
59731,6
62359,8
64978,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
34977,8
5123,4
4754,6
4754,6
4754,6
4978,1
5197,1
5415,4
федеральный бюджет








областной бюджет
34977,8
5123,4
4754,6
4754,6
4754,6
4978,1
5197,1
5415,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








2.2.
Оценка областного имущества, в том числе земельных участков, акций открытых акционерных обществ и оформление правоустанавливающих документов на объекты собственности Амурской области
Всего
2699,5
358,6
1050,0
50,0
290,0
303,6
317,0
330,3
федеральный бюджет








областной бюджет
2699,5
358,6
1050,0
50,0
290,0
303,6
317,0
330,3
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








2.3.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Всего
11805,7
3805,7
4000,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет








областной бюджет
11805,7
3805,7
4000,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








2.4.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
379387,2
51600,3
53113,3
52139,2
52005,6
54449,9
56845,7
59233,2
федеральный бюджет








областной бюджет
379387,2
51600,3
53113,3
52139,2
52005,6
54449,9
56845,7
59233,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








3.
Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области
Всего
498908,0
155743,1
64963,7
60648,3
50841,5
53231,0
55573,2
57907,2
федеральный бюджет
22709,1
22709,1
0,0





областной бюджет
476198,9
133034,0
64963,7
60648,3
50841,5
53231,0
55573,2
57907,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








3.1.
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
Всего
22510,0
21109,0
1401,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет








областной бюджет
22510,0
21109,0
1401,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








3.2.
Развитие инфраструктуры электронного правительства в исполнительных органах государственной власти Амурской области
Всего
41065,5
40447,1
618,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет








областной бюджет
41065,5
40447,1
618,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








3.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
326669,8
51809,8
52368,6
50095,3
40288,5
42182,0
44038,0
45887,6
федеральный бюджет








областной бюджет
326669,8
51809,8
52368,6
50095,3
40288,5
42182,0
44038,0
45887,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








3.4.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
75953,6
9668,1
10575,7
10553,0
10553,0
11049,0
11535,2
12019,6
федеральный бюджет








областной бюджет
75953,6
9668,1
10575,7
10553,0
10553,0
11049,0
11535,2
12019,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








3.5.
Расходы, связанные с предоставлением муниципальных услуг по принципу "одного окна"
Всего
10000,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет








областной бюджет
10000,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








3.6.
Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Всего
22709,1
22709,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
22709,1
22709,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет








консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








4.
Реализация единой внутренней политики на территории области и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего
593489,7
106871,4
79686,0
78736,7
76698,3
80303,2
83836,5
87357,6
федеральный бюджет








областной бюджет
593489,7
106871,4
79686,0
78736,7
76698,3
80303,2
83836,5
87357,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








4.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
525086,3
75812,4
73058,2
72455,3
70987,9
74324,3
77594,6
80853,6
федеральный бюджет








областной бюджет
525086,3
75812,4
73058,2
72455,3
70987,9
74324,3
77594,6
80853,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








4.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
60025,8
29059,0
4931,8
4931,8
4931,8
5163,6
5390,7
5617,1
федеральный бюджет








областной бюджет
60025,8
29059,0
4931,8
4931,8
4931,8
5163,6
5390,7
5617,1
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








4.3.
Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов
Всего
4345,7
1000,0
873,0
699,8
414,3
433,8
452,9
471,9
федеральный бюджет








областной бюджет
4345,7
1000,0
873,0
699,8
414,3
433,8
452,9
471,9
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








4.4.
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессиональной подготовки и социальной компетентности сотрудников СОНКО, муниципальных служащих, оказание им информационно-консультационной поддержки на принципах партнерства
Всего
4031,9
1000,0
823,0
649,8
364,3
381,5
398,3
415,0
федеральный бюджет








областной бюджет
4031,9
1000,0
823,0
649,8
364,3
381,5
398,3
415,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








5.
Улучшение условий и охраны труда
Всего
9286613,4
15517,7
1364095,1
1431835,0
1502891,8
1577647,5
1656122,9
1738503,4
федеральный бюджет








областной бюджет
16925,6
15517,7
400,4
310,7
162,8
170,5
178,0
185,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды
477112,5
0,0
71032,5
74229,0
77569,0
81059,0
84706,0
88517,0
юридические лица
8792575,3
0,0
1292662,2
1357295,3
1425160,0
1496418,0
1571238,9
1649800,9
5.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Всего
1925,9
518,0
400,4
310,7
162,8
170,5
178,0
185,5
федеральный бюджет








областной бюджет
1925,9
518,0
400,4
310,7
162,8
170,5
178,0
185,5
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








5.2.
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда
Всего
14999,7
14999,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет








областной бюджет
14999,7
14999,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








5.3.
Проведение работодателями области мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории области
Всего
9269687,8
0,0
1363694,7
1431524,3
1502729,0
1577477,0
1655944,9
1738317,9
федеральный бюджет








областной бюджет








консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды
477112,5
0,0
71032,5
74229,0
77569,0
81059,0
84706,0
88517,0
юридические лица
8792575,3
0,0
1292662,2
1357295,3
1425160,0
1496418,0
1571238,9
1649800,9
6.
Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области
Всего
1951429,6
342506,6
256702,1
256148,7
256148,7
268187,8
279988,1
291747,6
федеральный бюджет
79240,1
79240,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1872189,5
263266,5
256702,1
256148,7
256148,7
268187,8
279988,1
291747,6
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








6.1.
Обеспечение деятельности мировых судей Амурской области
Всего
1123024,8
157783,9
154066,7
153659,2
153659,2
160881,3
167960,1
175014,4
федеральный бюджет








областной бюджет
1123024,8
157783,9
154066,7
153659,2
153659,2
160881,3
167960,1
175014,4
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








6.2.
Выполнение государственных функций по организационному обеспечению деятельности административных комиссий области
Всего
124517,0
17119,5
17104,1
17104,1
17104,1
17908,0
18696,0
19481,2
федеральный бюджет








областной бюджет
124517,0
17119,5
17104,1
17104,1
17104,1
17908,0
18696,0
19481,2
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








6.3.
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет








консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








6.4.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
622565,7
86281,1
85531,3
85385,4
85385,4
89398,5
93332,0
97252,0
федеральный бюджет








областной бюджет
622565,7
86281,1
85531,3
85385,4
85385,4
89398,5
93332,0
97252,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








6.5.
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Всего
79240,1
79240,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
79240,1
79240,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет








консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица








6.6.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
2082,0
2082,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет








областной бюджет
2082,0
2082,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
консолидированные бюджеты муниципальных образований








территориальные внебюджетные фонды








юридические лица










------------------------------------------------------------------