Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Администрации города Свободного от 17.11.2014 N 1985 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном на 2015 - 2020 годы"



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "ГОРОД СВОБОДНЫЙ"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 ноября 2014 г. № 1985

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ И
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В ГОРОДЕ СВОБОДНОМ
НА 2015 - 2020 ГОДЫ"

С целью корректировки финансирования программных мероприятий на 2015 - 2020 годы, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации города от 15 мая 2014 г. № 851 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Свободный", их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности" постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 9 сентября 2014 г. № 1515:
1.1. Паспорт и ресурсное обеспечение муниципальной программы принять в новой редакции (прилагается).
1.2. Паспорта, описание системы программных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограмм принять в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном на 2015 - 2020 годы" принять в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном на 2015 - 2020 годы" принять в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 5 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном на 2015 - 2020 годы" принять в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение № 6 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном на 2015 - 2020 годы" принять в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальным вопросам Н.И.Грушко.

Глава
города Свободного
Р.В.КАМИНСКИЙ





I. Муниципальная программа

1. Паспорт
муниципальной программы

1.
Наименование муниципальной программы
Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном на 2015 - 2020 годы
2.
Координатор муниципальной программы
Отдел культуры администрации города Свободного
3.
Координатор подпрограмм
Отдел культуры администрации города Свободного
4.
Участники муниципальной программы
Отдел культуры администрации города Свободного, МБУ дом культуры имени С.Лазо, МБУК "Дом народного творчества имени Петра Комарова", МБУК "Свободненский краеведческий музей им. Н.И.Попова", МБУК "Централизованная библиотечная система", администрация города Свободного
5.
Цель (цели) муниципальной программы
Обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и искусства, а также сохранение национально-культурных традиций
6.
Задачи муниципальной программы
1. Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
2. Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия.
3. Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.
4. Реализация основных направлений политики города в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры и искусства
7.
Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы
1. Культурно-досуговая деятельность.
2. Историко-культурное наследие.
3. Библиотечное обслуживание.
4. Прочие мероприятия в области культуры
8.
Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм
2015 - 2020 годы, этапы не выделяются, сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом
9.
Объемы ассигнований городского бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 236441,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 39594,0 тыс. рублей;
2016 год - 42938,0 тыс. рублей;
2017 год - 49557,0 тыс. рублей;
2018 год - 34784,0 тыс. рублей;
2019 год - 34784,0 тыс. рублей;
2020 год - 34784,0 тыс. рублей
10.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Увеличение удельного веса населения города, посещающего зрелищные, концертные и культурно-досуговые мероприятия, в общей численности населения с 69,8% в 2013 году до 91,1% в 2020 году (с 39,8 тыс. человек в 2013 году до 51,2 тыс. человек в 2020 году).
2. Увеличение числа общегородских мероприятий в сфере культуры с 25 ед. в 2013 году до 40 ед. в 2020 году.
3. Увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, с 55% в 2013 году до 90% в 2020 году.
4. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 24,0% в 2013 году до 38,0% в 2020 году.
5. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения с 35% в 2013 году до 70% в 2020 году.
6. Увеличение доли населения города, охваченного библиотечным обслуживанием, с 20,6% в 2013 году до 30% в 2020 году (с 11,8 тыс. человек в 2013 году до 16,9 тыс. человек в 2020 году).
7. Повышение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 71% в 2013 году до 90% в 2020 году.
8. Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 56,1% в 2013 году до 100% в 2017 - 2020 годах

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств городского бюджета в 2015 - 2020 годах составит 236441,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 39594,0 тыс. рублей;
2016 год - 42938,0 тыс. рублей;
2017 год - 49557,0 тыс. рублей;
2018 год - 34784,0 тыс. рублей;
2019 год - 34784,0 тыс. рублей;
2020 год - 34784,0 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной программы распределены по подпрограммам следующим образом:
"Культурно-досуговая деятельность" - 77641,0 тыс. рублей;
"Историко-культурное наследие" - 25144,0 тыс. рублей;
"Библиотечное обслуживание" - 85041,0 тыс. рублей.
Прочие мероприятия в области культуры - 48615,0 тыс. рублей.

II. Содержание подпрограмм

Подпрограмма 1 "Культурно-досуговая деятельность"

1. Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
Культурно-досуговая деятельность
2.
Координатор подпрограммы
Отдел культуры администрации города Свободного
3.
Участники муниципальной программы
Отдел культуры администрации города Свободного, МБУ дом культуры имени С.Лазо, МБУК "Дом народного творчества имени Петра Комарова", администрация города Свободного
4.
Цель (цели) подпрограммы
Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности
5.
Задачи подпрограммы
1. Повышение качества и доступности услуг досуговых учреждений культуры населению города, расширение их спектра.
2. Развитие традиционных и новых культурных индустрий.
3. Поддержка существующих и создание новых коллективов.
4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
6.
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020, этапы реализации подпрограммы не выделяются
7.
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 77641,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 12068,0 тыс. рублей;
2016 год - 12956,0 тыс. рублей;
2017 год - 14667,0 тыс. рублей;
2018 год - 12650,0 тыс. рублей;
2019 год - 12650,0 тыс. рублей;
2020 год - 12650,0 тыс. рублей

8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
9. Увеличение удельного веса населения города, посещающего зрелищные, концертные и культурно-досуговые мероприятия, в общей численности населения с 69,8% в 2013 году до 91,1% в 2020 году (с 39,8 тыс. человек в 2013 году до 51,2 тыс. человек в 2020 году).
10. Увеличение числа общегородских мероприятий в сфере культуры с 25 ед. в 2013 году до 40 ед. в 2020 году

4. Описание системы основных мероприятий

В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга.
Мероприятие направлено на обеспечение выполнения работ организации деятельности клубных формирований, работ по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий, работ по оказанию организационной и методической помощи муниципальным учреждениям клубного типа, развитию традиционных и новых культурных индустрий и поддержке существующих и созданию новых коллективов.
Финансирование мероприятий осуществляется из городского бюджета в виде субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели.
2. Проведение общегородских мероприятий.
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по организации и проведению общегородских мероприятий.
Финансирование мероприятий осуществляется из городского бюджета в виде субсидий на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели.
3. Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности.
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по интеграции инвалидов в общество. Финансирование мероприятий осуществляется из городского бюджета в форме субсидий на иные цели.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств городского бюджета в 2015 - 2020 годах составит 77641,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 12068,0 тыс. рублей;
2016 год - 12956,0 тыс. рублей;
2017 год - 14667,0 тыс. рублей;
2018 год - 12650,0 тыс. рублей;
2019 год - 12650,0 тыс. рублей;
2020 год - 12650,0 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств городского бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является отдел культуры администрации города Свободного.

Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"

1. Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
Историко-культурное наследие
2.
Координатор подпрограммы
Отдел культуры администрации города Свободного
3.
Участники муниципальной программы
Отдел культуры администрации города Свободного, МБУК "Свободненский краеведческий музей имени Н.И.Попова"
4.
Цель (цели) подпрограммы
Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия
5.
Задачи подпрограммы
1. Сохранение и популяризация культурного наследия за счет своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ памятников истории и культуры.
2. Обеспечение сохранности музейных фондов, предоставления к ним доступа населению города.
3. Перевод в электронный вид музейных фондов, создание доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет".
4. Укрепление материально-технической базы музея
6.
Этапы (при наличии), сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020, этапы реализации подпрограммы не выделяются

7.
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований городского бюджета реализацию подпрограммы составляет 25144,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3770,0 тыс. рублей;
2016 год - 4241,0 тыс. рублей;
2017 год - 5133,0 тыс. рублей;
2018 год - 4000,0 тыс. рублей;
2019 год - 4000,0 тыс. рублей;
2020 год - 4000,0 тыс. рублей
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Увеличение доли населения, охваченного музейным обслуживанием, с 55% в 2013 году до 90% в 2020 году.
2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 24,0% в 2013 году до 38,0% в 2020 году.
3. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения с 35% в 2013 году до 70,0% в 2020 году

4. Описание системы основных мероприятий

В рамках данной подпрограммы будет реализовано следующее основное мероприятие:
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
Реализация данного основного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, популяризации историко-культурного наследия и обеспечению сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов.
Данное основное мероприятие включает в себя:
- выполнение работ по паспортизации и мониторингу состояния памятников истории и культуры;
- выполнение работ по обеспечению учета и сохранности музейных ценностей, а также работ по организации публичного представления музейных ценностей;
- работы по созданию и развитию Интернет-сайта музея;
- работы по включению объектов культурного наследия города в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Финансирование работ учреждений осуществляется из городского бюджета в форме субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение государственных заданий и субсидий на иные цели.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств городского бюджета в 2015 - 2020 годах составит 25144,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 3770,0 тыс. рублей;
2016 год - 4241,0 тыс. рублей;
2017 год - 5133,0 тыс. рублей;
2018 год - 4000,0 тыс. рублей;
2019 год - 4000,0 тыс. рублей;
2020 год - 4000,0 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям подпрограммы является отдел культуры администрации города Свободного.

Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"

1. Паспорт подпрограммы

1.
Наименование подпрограммы
Библиотечное обслуживание
2.
Координатор подпрограммы
Отдел культуры администрации города Свободного
3.
Участники муниципальной программы
Отдел культуры администрации города Свободного, МБУК "Централизован библиотечная система" г. Свободного
4.
Цель (цели) подпрограммы
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения, комплектование книжных фондов
5.
Задачи подпрограммы
1. Повышение качества и доступности библиотечных услуг населению города, расширение их спектра.
2. Обеспечение сохранности и пополнение библиотечных фондов.
3. Перевод в электронный вид библиотечных фондов, создание доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети "Интернет".
4. Укрепление материально-технической базы учреждений
выделяются".
------------------------------------------------------------------
6.
Этапы (при наличии), сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020, этапы реализации подпрограммы выделяются
7.
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 85041,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 14085,0 тыс. рублей;
2016 год - 16070,0 тыс. рублей;
2017 год - 20086,0 тыс. рублей;
2018 год - 11600,0 тыс. рублей;
2019 год - 11600,0 тыс. рублей;
2020 год - 11600,0 тыс. рублей
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Увеличение доли населения города, охваченного библиотечным обслуживанием, с 20,6% в 2013 году до 30% в 2020 году (с 11,8 тыс. человек в 2013 году до 16,9 тыс. человек в 2020 году)

4. Описание системы основных мероприятий

В рамках данной подпрограммы будут реализованы четыре основных мероприятия:
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
Данное основное мероприятие направлено на решение задач подпрограммы.
Основное мероприятие включает в себя оказание муниципальными библиотеками города услуг по библиотечному и информационному обслуживанию населения, а также работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов и по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек.
Кроме того, в рамках данного мероприятия проводятся работы по оцифровке редких книг и формированию сводного электронного каталога изданий.
Финансирование мероприятий осуществляется из городского бюджета в виде субсидий муниципальным учреждениям на выполнение муниципальных заданий и субсидий на иные цели.
2. Приведение в соответствие строительным нормам и правилам доступности объектов культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по повышению качества услуг в части улучшения их материально-технической базы путем проведения текущих ремонтов для доступности учреждений культуры отдельных категорий населения.
Мероприятие финансируется в форме субсидий на иные цели.
3. Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности.
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по целевому комплектованию библиотечных фондов специализированными справочно-информационными изданиями. Мероприятие направлено на обеспечение выполнения работ по обеспечению людей с ограниченными возможностями здоровья в специализированных изданиях, финансируемых в форме субсидий на иные цели.
4. Пополнение библиотечного фонда.
Реализация данного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы по комплектованию библиотечных фондов книжными изданиями. Мероприятие направлено на пополнение библиотечного фонда и финансируется в форме субсидий на иные цели.
Сформулированные таким образом основные мероприятия подпрограммы по библиотечному обслуживанию населения обеспечивают комплексный подход к сохранению и развитию данной сферы, обеспечивают расширение форм и методов оказания муниципальных услуг, повышают их качество.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств городского бюджета в 2015 - 2020 годах составит 85041,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 14085,0 тыс. рублей;
2016 год - 16070,0 тыс. рублей;
2017 год - 20086,0 тыс. рублей;
2018 год - 11600,0 тыс. рублей;
2019 год - 11600,0 тыс. рублей;
2020 год - 11600,0 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств городского бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является отдел культуры администрации города Свободного.

Подпрограмма 4 "Прочие мероприятия в области культуры"

1. Паспорт программы

1.
Наименование подпрограммы
Прочие мероприятия в области культуры
2.
Координатор подпрограммы
Отдел культуры администрации города Свободного
3.
Участник муниципальной программы
Отдел культуры администрации города Свободного
4.
Цель (цели) подпрограммы
Реализация основных направлений государственной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры и искусства
5.
Задачи подпрограммы
1. Исполнение установленных функций органов местного самоуправления, а также бухгалтерии и ХЭГ казенных учреждений.
2. Повышение эффективности функционирования сферы культуры и искусства

6.
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020, этапы реализации подпрограммы выделяются

7.
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований городского бюджета реализацию подпрограммы составляет 48615,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 9671,0 тыс. рублей;
2016 год - 9671,0 тыс. рублей;
2017 год - 9671,0 тыс. рублей;
2018 год - 6534,0 тыс. рублей;
2019 год - 6534,0 тыс. рублей;
2020 год - 6534,0 тыс. рублей
8.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Повышение уровня удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 71% в 2013 году до 90% в 2020 году.
2. Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 56,1% в 2013 году до 100% в 2017 - 2020 годах

4. Описание системы основных мероприятий

В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия:
1. Расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности аппарата отдела культуры администрации города Свободного за счет средств городского бюджета.
2. Расходы на обеспечение функций централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы отдела культуры администрации города Свободного за счет средств городского бюджета.
Реализация данных мероприятий обеспечивает стабильное функционирование сферы культуры, соблюдение норм законодательства Российской Федерации, Амурской области и местного самоуправления в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных государственных органов в области реализации подпрограммы.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2015 - 2020 годах составит 48615,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 9671,0 тыс. рублей;
2016 год - 9671,0 тыс. рублей;
2017 год - 9671,0 тыс. рублей;
2018 год - 6534,0 тыс. рублей;
2019 год - 6534,0 тыс. рублей;
2020 год - 6534,0 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры администрации города Свободного.





Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение
культуры и искусства
в городе Свободном
на 2015 - 2020 годы"

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Срок реализации
Координатор программы, подпрограммы, участники муниципальной программы
Показатели реализации программы (наименование/ед. измерения)
Базисный год (2013)
Значение планового показателя по годам реализации
Отношение последнего года к базисному году, %
начало
завершение
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном на 2015 - 2020 годы"
2015
2020










1.
Подпрограмма 1 "Культурно-досуговая деятельность"
2015
2020
Отдел культуры администрации города Свободного, МБУ дом культуры имени С.Лазо, МБУК "Дом народного творчества имени Петра Комарова", администрация города Свободного









1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2015
2020
Удельный вес населения города, посещающего зрелищные, концертные и культурно-досуговые мероприятия, в общей численности населения, в процентах
69,8
73,3
76,8
80,3
83,8
87,3
91,1
130,5
Число клубных формирований, ед.
20
20
21
22
23
24
25
138,8
Число участников клубных формирований, чел.
552
564
576
588
600
613
625
113,2
Число культурно-досуговых мероприятий, всего, ед.
288
326
330
332
334
336
340
118,1
Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в процентах
-
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

1.2.
Проведение общегородских мероприятий
2015
2020

Число общегородских мероприятий, всего, ед.
25
30
32
34
36
38
40
181,8
1.4.
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности
2015
2015

Проведение городского фестиваля-конкурса самодеятельного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья с участием не менее 40 человек, всего, ед.
1
1
-
-
-
-
-

2.
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
2015
2020
Отдел культуры администрации города Свободного, МБУК "Свободненский краеведческий музей имени Н.И.Попова"









2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2015
2020
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах
24,0
28,0
31,0
33,0
34,0
36,0
38,0
158,3
Доля населения города, охваченного музейным обслуживанием, в процентах
55,0
58,0
63,0
70,0
79,0
90,0
90,0
173,1
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципального значения, в процентах
35
45
50
55
60
65
70
229,5
Число отреставрированных музейных экспонатов, ед.
1
1
-
-
-
-
-
-
3.
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
2015
2020
Отдел культуры администрации города Свободного, МБУК "Централизованная библиотечная система"









3.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2015
2020
Доля населения города, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах
20,6
22,2
23,8
25,4
27,0
28,6
30,0
145,6
Число зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек, тыс. чел.
11,8
12,4
13,5
14,5
15,4
16,3
16,9
143,2
Число книговыдач муниципальных библиотек, тыс. ед.
226,7
227,5
275,5
323,0
361,0
389,5
416,1
183,6
3.2.
Приведение в соответствие строительным нормам и правилам доступности объектов культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья
2015
2015
Число объектов культуры, ед.
1
1
-
-
-
-
-
-
3.3.
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности
2015
2015
Целевое комплектование библиотечных фондов специализированными справочно-информационными изданиями, ед.
7
7

-
-
-
-
-
3.4.
Пополнение библиотечного фонда
2015
2015
Комплектование библиотечных фондов, экз.
38
100
-
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма 4 "Прочие мероприятия в области культуры"
2015
2020
Отдел культуры администрации города Свободного









4.1.
Расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления
2015
2020
Выполнение плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Амурской области", в процентах
56,1
73,7
82,4
100,00
100,00
100,00
100,00
178,2
4.2.
Расходы на обеспечение функций централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы
2015
2020
Уровень удовлетворенности населения города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах
70
74
78
81
84
87
90
128,6





Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение
культуры и искусства
в городе Свободном
на 2015 - 2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СВОБОДНОГО

№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Код бюджетной классификации
Ресурсное обеспечение, тыс. руб.
Исполнители программных мероприятий
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020

"Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном на 2015 - 2020 годы"
004
0801, 0804
6100000
100, 200, 600, 800
236441,0
39594,0
42938,0
49557,0
34784,0
34784,0
34784,0

1.
Подпрограмма 1 "Культурно-досуговая деятельность"
004
0801
6110000
600
77641,0
12068,0
12956,0
14667,0
12650,0
12650,0
12650,0
Отдел культуры администрации города, МБУ дом культуры имени С.Лазо, МБУК "ДНТ имени Петра Комарова", администрация города Свободного
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
004
0801
6110001
600
65926,0
10503,0
11406,0
13117,0
10300,0
10300,0
10300,0
1.2.
Проведение общегородских мероприятий
004
0801
6110002
600
11700,0
1550,0
1550,0
1550,0
2350,0
2350,0
2350,0
1.3.
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности
004
0801
6110003
600
15,0
15,0
-
-
-
-
-
2.
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
004
0801
6120000
600
25144,0
3770,0
4241,0
5133,0
4000,0
4000,0
4000,0
Отдел культуры администрации города, МБУК "Свободненский краеведческий музей имени Н.И.Попова"
2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
004
0801
6120001
600
25144,0
3770,0
4241,0
5133,0
4000,0
4000,0
4000,0
3.
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
004
0801
6130000
600
85041,0
14085,0
16070,0
20086,0
11600,0
11600,0
11600,0
Отдел культуры администрации города, МБУК "Централизованная библиотечная система"
3.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
004
0801
6130001
600
84906,0
13950,0
16070,0
20086,0
11600,0
11600,0
11600,0
3.2.
Приведение в соответствие строительным нормам и правилам доступности объектов культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья
004
0801
6130002
600
25,0
25,0
-
-
-
-
-
3.3.
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности
004
0801
6130003
600
10,0
10,0
-
-
-
-
-
3.4.
Пополнение библиотечного фонда
004
0801
6130004
600
100,0
100,0
-
-
-
-
-

4.
Подпрограмма 4 "Прочие мероприятия в области культуры"
004
0804
6140000
100, 200, 800
48615,0
9671,0
9671,0
9671,0
6534,0
6534,0
6534,0
Отдел культуры администрации города
4.1.
Расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления
004
0804
6140001
100, 200
14421,0
2394,0
2394,0
2394,0
2413,0
2413,0
2413,0
4.2.
Расходы на обеспечение функций централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы
004
0804
6140010
100, 200, 800
34194,0
7277,0
7277,0
7277,0
4121,0
4121,0
4121,0





Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение
культуры и искусства
в городе Свободном
на 2015 - 2020 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ
ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Ресурсное обеспечение, тыс. руб.
Исполнители программных мероприятий
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020

"Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном на 2015 - 2020 годы"
Всего
236441,0
39594,0
42938,0
49557,0
34784,0
34784,0
34784,0

в том числе:







федеральный бюджет







областной бюджет







местный бюджет
236441,0
39594,0
42938,0
49557,0
34784,0
34784,0
34784,0
другие источники







1.
Подпрограмма 1 "Культурно-досуговая деятельность"
Всего
77641,0
12068,0
12956,0
14667,0
12650,0
12650,0
12650,0
Отдел культуры администрации города, МБУ дом культуры имени С.Лазо, МБУК "ДНТ имени Петра Комарова", администрация города Свободного
в том числе:







федеральный бюджет







областной бюджет







местный бюджет
77641,0
12068,0
12956,0
14667,0
12650,0
12650,0
12650,0
другие источники







1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего
65925,0
10503,0
11406,0
13117,0
10300,0
10300,0
10300,0
в том числе:







федеральный бюджет







областной бюджет







местный бюджет
65925,0
10503,0
11406,0
13117,0
10300,0
10300,0
10300,0
другие источники







1.2.
Проведение общегородских мероприятий
Всего
11700,0
1550,0
1550,0
1550,0
2350,0
2350,0
2350,0
в том числе:







федеральный бюджет







областной бюджет







местный бюджет
11700,0
1550,0
1550,0
1550,0
2350,0
2350,0
2350,0
другие источники







1.3.
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности
Всего
15,0
15,0
-
-
-
-
-
в том числе:







федеральный бюджет







областной бюджет







местный бюджет
15,0
15,0
-
-
-
-
-
другие источники







2.
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
Всего
25144,0
3770,0
4241,0
5133,0
4000,0
4000,0
4000,0
Отдел культуры администрации города, МБУК "Свободненский краеведческий музей имени Н.И.Попова"
в том числе:







федеральный бюджет







областной бюджет







местный бюджет
25144,0
3770,0
4241,0
5133,0
4000,0
4000,0
4000,0
другие источники







2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего
25144,0
3770,0
4241,0
5133,0
4000,0
4000,0
4000,0
в том числе:







федеральный бюджет







областной бюджет







местный бюджет
25144,0
3770,0
4241,0
5133,0
4000,0
4000,0
4000,0
другие источники







3.
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
Всего
85041,0
14085,0
16070,0
20086,0
11600,0
11600,0
11600,0
Отдел культуры администрации города, МБУК "Централизованная библиотечная система"
в том числе:







федеральный бюджет







областной бюджет







местный бюджет
85041,0
14085,0
16070,0
20086,0
11600,0
11600,0
11600,0
другие источники







3.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего
849065,0
13950,0
16070,0
20086,0
11600,0
11600,0
11600,0

в том числе:







федеральный бюджет







областной бюджет







местный бюджет
849065,0
13950,0
16070,0
20086,0
11600,0
11600,0
11600,0
другие источники







3.2.
Приведение в соответствие строительным нормам и правилам доступности объектов культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья
Всего
25,0
25,0
-
-
-
-
-
в том числе:







федеральный бюджет







областной бюджет







местный бюджет
25,0
25,0
-
-
-
-
-
другие источники







3.3.
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности
Всего
10,0
10,0
-
-
-
-
-
в том числе:







федеральный бюджет







областной бюджет







местный бюджет
10,0
10,0
-
-
-
-
-
другие источники







3.4.
Пополнение библиотечного фонда
Всего
100,0
100,0





в том числе:







федеральный бюджет







областной бюджет







местный бюджет
100,0
100,0





другие источники







4.
Подпрограмма 4 "Прочие мероприятия в области культуры"
Всего
48615,0
9671,0
9671,0
9671,0
6534,0
6534,0
6534,0
Отдел культуры администрации города
в том числе:







федеральный бюджет







областной бюджет







местный бюджет
48615,0
9671,0
9671,0
9671,0
6534,0
6534,0
6534,0
другие источники







4.1.
Расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Всего
14421,0
2394,0
2394,0
2394,0
2413,0
2413,0
2413,0

в том числе:







федеральный бюджет







областной бюджет







местный бюджет
14421,0
2394,0
2394,0
2394,0
2413,0
2413,0
2413,0
другие источники







4.2.
Расходы на обеспечение функций централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы
Всего
34194,0
7277,0
7277,0
7277,0
4121,0
4121,0
4121,0

в том числе:







федеральный бюджет







областной бюджет







местный бюджет
34194,0
7277,0
7277,0
7277,0
4121,0
4121,0
4121,0

другие источники












Приложение № 5
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение
культуры и искусства
в городе Свободном
на 2015 - 2020 годы"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ПО ПРОГРАММЕ

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. рублей
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма 1 "Культурно-досуговая деятельность"
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Работы по организации деятельности клубных формирований, коллективов самодеятельного народного творчества, коллективов, имеющих звание "Народный", проведение культурно-досуговых мероприятий
ед.
1
1
1
1
1
1
10503,0
11406,0
13117,0
10300,0
10300,0
10300,0
1.2. Проведение общегородских мероприятий
Работы по организации и проведению общегородских мероприятий
ед.
30
32
34
36
38
40
1550,0
1550,0
1550,0
2350,0
2350,0
2350,0
1.3. Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности
Проведение городского фестиваля-конкурса самодеятельного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья с участием не менее 40 человек
ед.
1





15,0





Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Работы по обеспечению учета и сохранности музейных фондов
ед.
1
1
1
1
1
1
300,0
450,0
500,0
400,0
400,0
400,0
Работы по организации публичного представления музейных ценностей
ед.
1
1
1
1
1
1
3470,0
3791,0
4633,0
3600,0
3600,0
3600,0
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Библиотечное и информационное обслуживание пользователей
число зарегистрированных пользователей, тыс. чел.
12,4
13,5
14,5
15,4
16,3
16,9
13950,0
16070,0
20086,0
11600,0
11600,0
11600,0
3.2. Приведение в соответствие строительным нормам и правилам доступности учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья
Проведение ремонта
ед.
1
-
-
-
-
-
25,0
-
-
-
-
-
3.3. Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности
Целевое комплектование библиотечных фондов специализированными справочно-информационными изданиями
ед.
7
-
-
-
-
-
10,0
-
-
-
-
-
3.4. Пополнение библиотечного фонда
Комплектование библиотечных фондов
ед.
100
-
-
-
-
-
100,0
-
-
-
-
-





Приложение № 6
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение
культуры и искусства
в городе Свободном
на 2015 - 2020 годы"

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗНАЧИМОСТИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2015 год (1-й год реализации)
2016 год (2-й год реализации)
2017 год (3-й год реализации)
n-й год реализации
1
2
3
4
5
6
1.
Подпрограмма 1 "Культурно-досуговая деятельность"
1
1
1
1
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0,80
0,80
0,80
0,80
1.2.
Проведение общегородских мероприятий
0,18
0,20
0,20
0,020
1.3.
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности
0,02
-
-
-
2.
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие"
1
1
1
1
2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
1
1
1
1
3.
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание"
1
1
1
1
3.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
0,9
1
1
1
3.2.
Приведение в соответствие строительным нормам и правилам доступности объектов культуры, для людей с ограниченными возможностями здоровья
0,04
-
-
-
3.3.
Обеспечение доступности культурного окружения граждан с ограниченными возможностями жизнедеятельности
0,01
-
-

3.4.
Пополнение библиотечного фонда
0,05
-
-
-
4.
Подпрограмма 4 "Прочие мероприятия в области культуры"
1
1
1
1
4.1.
Расходы на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления
0,37
0,37
0,37
0,37
4.2.
Расходы на обеспечение функций централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной группы
0,63
0,63
0,63
0,63

--------------------------------
<*> Итоговая сумма коэффициентов значимости основных мероприятий по подпрограмме по каждому году должна равняться единице.


------------------------------------------------------------------