Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2014 N 584 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 25 сентября 2013 г. N 443"



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2014 г. № 584

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБЛАСТИ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. № 443

В целях корректировки объемов финансирования мероприятий, направленных на развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области, Правительство Амурской области постановляет:
1. Внести в государственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства области от 25 сентября 2013 г. № 443 (в редакции постановления Правительства области от 22 сентября 2014 г. № 559), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что положения настоящего постановления, касающиеся показателей 2015 года и последующих годов, применяются к правоотношениям, связанным с составлением и исполнением областного бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Губернатор
Амурской области
О.Н.КОЖЕМЯКО





Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 25 сентября 2014 г. № 584

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

1. В паспорте государственной программы:
1) пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:

"3.
Координаторы подпрограмм
Министерство культуры и архивного дела Амурской области, министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, министерство внутренней и информационной политики Амурской области
4.
Участники государственной программы
Министерство культуры и архивного дела Амурской области, министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, министерство внутренней и информационной политики Амурской области, министерство строительства и архитектуры Амурской области";

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9.
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 3283989,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 293287,9 тыс. рублей;
2015 год - 204124,3 тыс. рублей;
2016 год - 175521,2 тыс. рублей;
2017 год - 98736,6 тыс. рублей;
2018 год - 1090990,5 тыс. рублей;
2019 год - 1103266,9 тыс. рублей;
2020 год - 318061,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 3676,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1614,7 тыс. рублей;
2018 год - 658,3 тыс. рублей;
2019 год - 687,3 тыс. рублей;
2020 год - 716,2 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 3736606,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 15506,5 тыс. рублей;
2018 год - 1860550,0 тыс. рублей;
2019 год - 1860550,0 тыс. рублей".

2. Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:

"6. Ресурсное обеспечение государственной программы

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 3283989,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год - 293287,9 тыс. рублей;
2015 год - 204124,3 тыс. рублей;
2016 год - 175521,2 тыс. рублей;
2017 год - 98736,6 тыс. рублей;
2018 год - 1090990,5 тыс. рублей;
2019 год - 1103266,9 тыс. рублей;
2020 год - 318061,7 тыс. рублей.
Расходы на реализацию государственной программы распределены по подпрограммам следующим образом:
"Профессиональное искусство" - 1823539,5 тыс. рублей;
"Народное творчество и досуговая деятельность" - 497023,2 тыс. рублей;
"Архивное дело" - 101312,3 тыс. рублей;
"Историко-культурное наследие" - 206104,5 тыс. рублей;
"Этнокультурное наследие" - 36022,9 тыс. рублей;
"Библиотечное обслуживание" - 259511,7 тыс. рублей;
"Мероприятия в сфере культуры и искусства" - 118462,3 тыс. рублей;
"Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" - 242012,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Амурской области составляет 3676,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 3736606,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной области из различных источников финансирования приведены в приложениях № 3, № 4 к государственной программе.".
3. В подпрограмме 1 "Профессиональное искусство":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 1823539,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 91932,5 тыс. рублей;
2015 год - 76277,9 тыс. рублей;
2016 год - 63738,5 тыс. рублей;
2017 год - 29601,1 тыс. рублей;
2018 год - 724094,3 тыс. рублей;
2019 год - 728518,3 тыс. рублей;
2020 год - 109376,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 2909900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 1454950,0 тыс. рублей;
2019 год - 1454950,0 тыс. рублей";

2) абзацы первый - восьмой раздела 1.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 1823539,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 91932,5 тыс. рублей;
2015 год - 76277,9 тыс. рублей;
2016 год - 63738,5 тыс. рублей;
2017 год - 29601,1 тыс. рублей;
2018 год - 724094,3 тыс. рублей;
2019 год - 728518,3 тыс. рублей;
2020 год - 109376,9 тыс. рублей.";
3) таблицу 2 раздела 1.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

Коэффициенты значимости основных мероприятий

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,94
0,99
0,99
0,99
0,80
0,80
0,99
1.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
1.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19
0,19
0,00
1.4.
Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00".

4. В подпрограмме 2 "Народное творчество и досуговая деятельность":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 497023,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 25110,0 тыс. рублей;
2015 год - 19547,0 тыс. рублей;
2016 год - 16334,2 тыс. рублей;
2017 год - 7636,8 тыс. рублей;
2018 год - 199634,4 тыс. рублей;
2019 год - 200766,2 тыс. рублей;
2020 год - 27994,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 818334,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7134,4 тыс. рублей;
2018 год - 405600,0 тыс. рублей;
2019 год - 405600,0 тыс. рублей";

2) абзацы первый - восьмой раздела 2.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 497023,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 25110,0 тыс. рублей;
2015 год - 19547,0 тыс. рублей;
2016 год - 16334,2 тыс. рублей;
2017 год - 7636,8 тыс. рублей;
2018 год - 199634,4 тыс. рублей;
2019 год - 200766,2 тыс. рублей;
2020 год - 27994,6 тыс. рублей.";
3) таблицу 3 раздела 2.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

Коэффициенты значимости основных мероприятий

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Подпрограмма 2 "Народное творчество и досуговая деятельность"
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,99
0,99
0,99
0,99
0,80
0,80
0,99
1.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
1.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19
0,19
0,00".

5. В подпрограмме 3 "Архивное дело":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 101312,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 17288,8 тыс. рублей;
2015 год - 10835,4 тыс. рублей;
2016 год - 9054,1 тыс. рублей;
2017 год - 4231,9 тыс. рублей;
2018 год - 19231,1 тыс. рублей;
2019 год - 19968,2 тыс. рублей;
2020 год - 20702,8 тыс. рублей";

2) в разделе 3.4 подпрограммы:
а) в абзаце четвертом слова "и ГБУ "Областной архив системы образования Амурской области" исключить;
б) в абзаце пятом слова "капитальных ремонтов зданий государственных архивов" заменить словами "капитального ремонта зданий государственного архива";
3) абзацы первый - восьмой раздела 3.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 101312,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 17288,8 тыс. рублей;
2015 год - 10835,4 тыс. рублей;
2016 год - 9054,1 тыс. рублей;
2017 год - 4231,9 тыс. рублей;
2018 год - 19231,1 тыс. рублей;
2019 год - 19968,2 тыс. рублей;
2020 год - 20702,8 тыс. рублей.".
6. В подпрограмме 4 "Историко-культурное наследие":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 206104,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 38494,4 тыс. рублей;
2015 год - 23564,5 тыс. рублей;
2016 год - 19695,2 тыс. рублей;
2017 год - 9207,7 тыс. рублей;
2018 год - 36765,1 тыс. рублей;
2019 год - 38382,8 тыс. рублей;
2020 год - 39994,8 тыс. рублей";

2) абзацы первый - восьмой раздела 4.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 206104,5 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 38494,4 тыс. рублей;
2015 год - 23564,5 тыс. рублей;
2016 год - 19695,2 тыс. рублей;
2017 год - 9207,7 тыс. рублей;
2018 год - 36765,1 тыс. рублей;
2019 год - 38382,8 тыс. рублей;
2020 год - 39994,8 тыс. рублей.".
7. В подпрограмме 5 "Этнокультурное наследие":
1) в паспорте подпрограммы:
а) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:

"2.
Координатор подпрограммы
Министерство внутренней и информационной политики Амурской области
3.
Участники государственной программы
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, министерство внутренней и информационной политики Амурской области";

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 36022,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1500,0 тыс. рублей;
2015 год - 386,5 тыс. рублей;
2016 год - 250,0 тыс. рублей;
2017 год - 50,0 тыс. рублей;
2018 год - 11307,6 тыс. рублей;
2019 год - 11275,2 тыс. рублей;
2020 год - 11253,6 тыс. рублей";

2) в абзаце десятом раздела 5.4 подпрограммы после слов "министерством внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области" дополнить словами ", министерством внутренней и информационной политики Амурской области";
3) раздел 5.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

"5.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за период 2014 - 2020 гг. составит 36022,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 1500,0 тыс. рублей;
2015 год - 386,5 тыс. рублей;
2016 год - 250,0 тыс. рублей;
2017 год - 50,0 тыс. рублей;
2018 год - 11307,6 тыс. рублей;
2019 год - 11275,2 тыс. рублей;
2020 год - 11253,6 тыс. рублей.
Главными распорядителями бюджетных средств по мероприятиям настоящей подпрограммы являются министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области, министерство внутренней и информационной политики Амурской области.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы за счет средств областного бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях № 3, № 4 к государственной программе.";
4) в разделе 5.6 подпрограммы:
а) в абзаце пятнадцатом после слов "министерством внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области" дополнить словами ", министерством внутренней и информационной политики Амурской области";
б) в абзаце шестнадцатом после слов "министерством внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области" дополнить словами ", министерством внутренней и информационной политики Амурской области";
в) таблицу 7 изложить в следующей редакции:

"Таблица 7

Коэффициенты значимости основных мероприятий

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Подпрограмма 5 "Этнокультурное наследие"
1
1
1
1
1
1
1
1.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
0,3
0,3
0,3
0,0
0,3
0,3
0,3
1.2.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
0,7
0,7
0,7
1,0
0,7
0,7
0,7".

8. В подпрограмме 6 "Библиотечное обслуживание":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 259511,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 41878,7 тыс. рублей;
2015 год - 31750,1 тыс. рублей;
2016 год - 26531,0 тыс. рублей;
2017 год - 12402,8 тыс. рублей;
2018 год - 46920,9 тыс. рублей;
2019 год - 48985,4 тыс. рублей;
2020 год - 51042,8 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 532,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 532,1 тыс. рублей";

2) абзацы первый - восьмой раздела 6.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 259511,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 41878,7 тыс. рублей;
2015 год - 31750,1 тыс. рублей;
2016 год - 26531,0 тыс. рублей;
2017 год - 12402,8 тыс. рублей;
2018 год - 46920,9 тыс. рублей;
2019 год - 48985,4 тыс. рублей;
2020 год - 51042,8 тыс. рублей.".
9. В подпрограмме 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 118462,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 30330,3 тыс. рублей;
2015 год - 3833,5 тыс. рублей;
2016 год - 4654,3 тыс. рублей;
2017 год - 7479,0 тыс. рублей;
2018 год - 23042,4 тыс. рублей;
2019 год - 24056,2 тыс. рублей;
2020 год - 25066,6 тыс. рублей";

2) абзацы первый - восьмой раздела 7.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 118462,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 30330,3 тыс. рублей;
2015 год - 3833,5 тыс. рублей;
2016 год - 4654,3 тыс. рублей;
2017 год - 7479,0 тыс. рублей;
2018 год - 23042,4 тыс. рублей;
2019 год - 24056,2 тыс. рублей;
2020 год - 25066,6 тыс. рублей.".
10. В подпрограмме 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"7.
Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 242012,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 46753,2 тыс. рублей;
2015 год - 37929,4 тыс. рублей;
2016 год - 35263,9 тыс. рублей;
2017 год - 28127,3 тыс. рублей;
2018 год - 29994,7 тыс. рублей;
2019 год - 31314,6 тыс. рублей;
2020 год - 32629,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 3676,5 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 7840,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7840,0 тыс. рублей";

2) в разделе 8.5 подпрограммы:
а) абзацы первый - восьмой изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 242012,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 46753,2 тыс. рублей;
2015 год - 37929,4 тыс. рублей;
2016 год - 35263,9 тыс. рублей;
2017 год - 28127,3 тыс. рублей;
2018 год - 29994,7 тыс. рублей;
2019 год - 31314,6 тыс. рублей;
2020 год - 32629,6 тыс. рублей.";
б) в абзаце девятом цифры "5505,3" заменить цифрами "3676,5";
в) в абзаце десятом цифры "9624,6" заменить цифрами "7840,0";
3) в разделе 8.6 подпрограммы:
а) в абзаце третьем слова "21 учреждение" заменить словами "10 учреждений";
б) таблицу 10 изложить в следующей редакции:

"Таблица 10

Коэффициенты значимости основных мероприятий

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Значение планового показателя по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.1.
Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
0,57
0,60
0,60
0,80
0,80
0,80
0,80
1.2.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
0,18
-
-
-
0,10
0,10
0,10
1.3.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
-
-
-
-
0,10
0,10
0,10
1.4.
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
0,02
-
-
-
-
-
-
1.5.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
-
-
-
-
-
-
-
1.6.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры
0,01
-
-
-
-
-
-
1.7.
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
0,01
-
-
-
-
-
-
1.8.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
0,10
-
-
-
-
-
-
1.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
0,10
0,40
0,40
0,20
-
-
-
1.10.
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
0,01
-
-
-
-
-
-".

11. В приложении № 1 к государственной программе:
а) строки 5 - 5.2 изложить в следующей редакции:

"5.
Подпрограмма 5 "Этнокультурное наследие"
2014
2020
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
Уровень зарегистрированной безработицы среди трудоспособного населения КМНС, в процентах
12
12
-
-
-
-
-
-
-
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС, в процентах
62
63,5
-
-
-
-
-
-
-
Удельный вес населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, в процентах
24
25
-
-
-
-
-
-
-
Министерство внутренней и информационной политики Амурской области
Уровень зарегистрированной безработицы среди трудоспособного населения КМНС, в процентах
-
-
12
11,5
11,5
11,5
11,5
11
100,0
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС, в процентах
-
-
63,5
64,0
64,0
64,5
64,5
65
100,0
Удельный вес населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, в процентах
-
-
25
28
30
32
36
39
100,0
5.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
2014
2020
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
Число культурно-массовых мероприятий в местах компактного проживания КМНС, ед.
8
7
-
-
-
-
-
-
-
Число участников культурно-массовых мероприятий в местах традиционного проживания КМНС, чел.
1483
1500
-
-
-
-
-
-
-
Число этнографических экспедиций, ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Число изданий по результатам исследований, ед.
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Численность детей и подростков, участвовавших в оздоровительной кампании, чел.
60
60
-
-
-
-
-
-
-
Число проведенных мероприятий оздоровительной кампании, ед.
2
3
-
-
-
-
-
-
-
Министерство внутренней и информационной политики Амурской области
Число культурно-массовых мероприятий в местах компактного проживания КМНС, ед.
-
-
7
7
8
8
9
10
125,0
Число участников культурно-массовых мероприятий в местах традиционного проживания КМНС, чел.
-
-
1600
1800
2000
2200
2350
2552
172,0
Число этнографических экспедиций, ед.
-
-
1
-
1
-
1
-
100,0
Число изданий по результатам исследований, ед.
-
-
-
1
-
1
-
1
100,0
Численность детей и подростков, участвовавших в оздоровительной кампании, чел.
-
-
75
80
90
100
110
120
200,0
Число проведенных мероприятий оздоровительной кампании, ед.
-
-
3
3
4
5
5
6
300,0
5.2.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
2014
2020
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
Число введенных в эксплуатацию муниципальных объектов культуры в местах компактного проживания КМНС, ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Министерство внутренней и информационной политики Амурской области
Число введенных в эксплуатацию муниципальных объектов культуры в местах компактного проживания КМНС, ед.
-
-
-
-
1
1
-
1
100,0";

б) строку 7 изложить в следующей редакции:

"7.
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, ед.
59
77
40
50
50
74
74
74
125";

в) строку 8 изложить в следующей редакции:

"8.
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, в процентах
36,3
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
100,0
100,0
275
Средний балл финансового менеджмента

> = среднего значения балла комплексной оценки
> = среднего значения балла комплексной оценки
> = среднего значения балла комплексной оценки
> = среднего значения балла комплексной оценки
> = среднего значения балла комплексной оценки
> = среднего значения балла комплексной оценки
> = среднего значения балла комплексной оценки";


г) строки 8.2, 8.3 изложить в следующей редакции:

"8.2.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Количество учреждений культуры, оснащенных оборудованием, единиц
16
-
-
-
-
2
2
2
12,5
Количество отремонтированных учреждений культуры, единиц
2
1
-
-
-
1
1
1
50,0
8.3.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Количество введенных в эксплуатацию (реконструируемых) зданий учреждений культуры, ед.
-
-
-
-
-
1
1
1
100,0";

д) строку 8.5 изложить в следующей редакции:

"8.5.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Число муниципальных образований, получивших иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
87,0
-
-
-
-
87,0
87,0
87,0
100,0";

е) строку 8.9 изложить в следующей редакции:

"8.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
2014
2020
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
Количество государственных учреждений, принятых на обслуживание, ед.
-
5
5
5
5
-
-
-
-".

12. Приложения N№ 3 - 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям N№ 1 - 3 к настоящим изменениям соответственно.
13. В приложении № 6 к государственной программе:
1) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"4. В целях получения субсидии уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований в срок до 15 февраля текущего финансового года представляют главному распорядителю средств областного бюджета следующие документы:";
2) в абзаце первом пункта 6 слово "Министерство" заменить словами "Главный распорядитель средств областного бюджета";
3) в пункте 8 слово "министерством" заменить словами "главным распорядителем средств областного бюджета";
4) в пункте 9 слово "Министерство" заменить словами "Главный распорядитель средств областного бюджета";
5) в пункте 11 слово "министерству" заменить словами "главному распорядителю средств областного бюджета";
6) в пункте 13 слово "министерство" заменить словами "главный распорядитель средств областного бюджета";
7) в пункте 14 слова "в министерство" заменить словами "к главному распорядителю средств областного бюджета";
8) в пункте 15 слово "министерство" заменить словами "главный распорядитель средств областного бюджета";
9) в пункте 16 слова "в министерство" заменить словами "к главному распорядителю средств областного бюджета".





Приложение № 1
к изменениям

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), по годам
ГР БС
РзПР
ЦСР
ВР
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"
ВСЕГО, в том числе:




3283989,1
293287,9
204124,3
175521,2
98736,6
1090990,5
1103266,9
318061,7
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0300000

1653066,2
291787,9
203737,8
175271,2
98686,6
282232,9
294541,7
306808,1
Министерство внутренней и информационной политики Амурской области
934
0801
0300000

36022,9
1500,0
386,5
250,0
50,0
11307,6
11275,2
11253,6
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
910
0801
0300000

1594900,0
-
-
-
-
797450,0
797450,0
-
1.
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0310000

576439,5
91932,5
76277,9
63738,5
29601,1
100544,3
104968,3
109376,9
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
910
0801
0310000

1247100,0
-
-
-
-
623550,0
623550,0
-
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0311059
600
571609,0
87128,4
76273,8
63734,4
29597,0
100539,8
104963,6
109372,0
1.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0317063
300
30,5
4,1
4,1
4,1
4,1
4,5
4,7
4,9
1.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
910
0801
0311101

1247100,0
-
-
-
-
623550,0
623550,0
-
1.4.
Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0311099
600
4800,0
4800,0
-
-
-
-
-
-
2.
Подпрограмма 2 "Народное творчество и досуговая деятельность"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0320000

149223,2
25110,0
19547,0
16334,2
7636,8
25734,4
26866,2
27994,6
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
910
0801
0320000

347800,0
-
-
-
-
173900,0
173900,0
-
2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0321059
600
148835,7
24748,9
19542,9
16330,1
7632,7
25729,9
26861,5
27989,7
2.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0327063
300
30,5
4,1
4,1
4,1
4,1
4,5
4,7
4,9
2.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство строительства и архитектуры Амурской области
910
0801
0321101

347800,0
-
-
-
-
173900,0
173900,0
-
2.4.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0321029
600
357,0
357,0
-
-
-
-
-
-
3.
Подпрограмма 3 "Архивное дело"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0330000

101312,3
17288,8
10835,4
9054,1
4231,9
19231,1
19968,2
20702,8
3.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0331059
600
99543,8
15520,3
10835,4
9054,1
4231,9
19231,1
19968,2
20702,8
3.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0331101
400
1768,5
1768,5
-
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0340000

206104,5
38494,4
23564,5
19695,2
9207,7
36765,1
38382,8
39994,8
4.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0341059
600
202574,0
34990,3
23560,4
19691,1
9203,6
36760,6
38378,1
39989,9
4.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0347063
300
30,5
4,1
4,1
4,1
4,1
4,5
4,7
4,9
4.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0341101
400
3500,0
3500,0
-
-
-
-
-
-
5.
Подпрограмма 5 "Этнокультурное наследие"
Министерство внутренней и информационной политики Амурской области
934
0801
0350000

36022,9
1500,0
386,5
250,0
50,0
11307,6
11275,2
11253,6
5.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Министерство внутренней и информационной политики Амурской области
934
0801
0351222
200
3542,9
500,0
336,5
200,0
-
837,6
835,2
833,6
5.2.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Министерство внутренней и информационной политики Амурской области
934
0801
0358711
500
32480,0
1000,0
50,0
50
50,0
10470,0
10440,0
10420,0
6.
Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0360000

259511,7
41878,7
31750,1
26531,0
12402,8
46920,9
48985,4
51042,8
6.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0361059
600
258681,2
41074,6
31746,0
26526,9
12398,7
46916,4
48980,7
51037,9
6.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0367063
300
30,5
4,1
4,1
4,1
4,1
4,5
4,7
4,9
6.3.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0361029
600
800,0
800,0
-
-
-
-
-
-
7.
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0370000

118462,3
30330,3
3833,5
4654,3
7479,0
23042,4
24056,2
25066,6
7.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0371222
200
2374,6
350,0
200,0
200,0
200,0
438,9
458,2
477,5
917
0801
0371222
600
116087,7
29980,3
3633,5
4454,3
7279,0
22603,5
23598,0
24589,1
8.
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0804
0380000

242012,7
46753,2
37929,4
35263,9
28127,3
29994,7
31314,6
32629,6
8.1.
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0804
0381019
100
145483,9
19897,7
19516,4
19516,4
19516,4
21404,9
22346,8
23285,3
917
0804
0381019
200
21588,1
11787,8
2358,6
2329,4
2329,4
888,6
927,7
966,6
917
0804
0381019
800
138,3
18,6
18,6
18,6
18,6
20,4
21,3
22,2
8.2.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях области
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0388755
500
16190,7
9317,8
-
-
-
2194,5
2291,1
2387,3
8.3.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0388711
500
17182,2
-
-
-
-
5486,3
5727,7
5968,2
8.4.
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0804
0385950

-
-
-
-
-
-
-
-
8.5.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0385144
500
-
-
-
-
-
-
-
-
8.6.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0385147
500
-
-
-
-
-
-
-
-
8.7.
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0385148
500
-
-
-
-
-
-
-
-
8.8.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0381029
500
250,0
250,0
-
-
-
-
-
-
8.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0804
0381059
600
41179,5
5481,3
16035,8
13399,5
6262,9
-
-
-
текста, восстановить по смыслу который не представляется возможным.
------------------------------------------------------------------
8.10.
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы
Министерство культуры и архивного дела Амурской области
917
0801
0385146
500
-
-
-
-
-
-
-
-





Приложение № 2
к изменениям

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. рублей)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

"Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы"
Всего, в том числе:
7024272,1
310409,1
204124,3
175521,2
98736,6
2952198,8
1103954,2
318777,9
Федеральный бюджет
3736606,5
15506,5
-
-
-
1860550,0
1860550,0
-
Областной бюджет
3283989,1
293287,9
204124,3
175521,2
98736,6
1090990,5
1103266,9
318061,7
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
3676,5
1614,7
-
-
-
658,3
687,3
716,2
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
1.
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"
Всего
4733439,5
91932,5
76277,9
63738,5
29601,1
2179044,3
2183468,3
109376,9
Федеральный бюджет
2909900,0
-
-
-
-
1454950,0
1454950,0
-
Областной бюджет
1823539,5
91932,5
76277,9
63738,5
29601,1
724094,3
728518,3
109376,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
571609,0
87132,5
76273,8
63734,4
29597,0
100539,8
104963,6
109372,0
Федеральный бюджет

-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
571609,0
87132,5
76273,8
63734,4
29597,0
100539,8
104963,6
109372,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Всего
30,5
4,1
4,1
4,1
4,1
4,5
4,7
4,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
30,5
4,1
4,1
4,1
4,1
4,5
4,7
4,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
4157000,0
-
-
-
-
2078500,0
2078500,0
-
Федеральный бюджет
2909900,0
-
-
-
-
1454950,0
1454950,0
-
Областной бюджет
2909900,0
-
-
-
-
623550,0
623550,0
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4.
Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры
Всего
4800,0
4800,0
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
4800,0
4800,0
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Подпрограмма 2 "Народное творчество и досуговая деятельность"
Всего
1315357,6
32244,4
19547,0
16334,2
7636,8
605234,4
606366,2
27994,6
Федеральный бюджет
818334,4
7134,4
-
-
-
405600,0
405600,0
-
Областной бюджет
497023,2
25110,0
19547,0
16334,2
7636,8
199634,4
200766,2
27994,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
148835,7
24748,9
19542,9
16330,1
7632,7
25729,9
26861,5
27989,7
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
148835,7
24748,9
19542,9
16330,1
7632,7
25729,9
26861,5
27989,7
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Всего
30,5
4,1
4,1
4,1
4,1
4,5
4,7
4,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
30,5
4,1
4,1
4,1
4,1
4,5
4,7
4,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
1159000,0
-
-
-
-
579500,0
579500,0
-
Федеральный бюджет
811200,0
-
-
-
-
405600,0
405600,0
-
Областной бюджет
347800,0
-
-
-
-
173900,0
173900,0
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
2.4.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
Всего
7491,4
7491,4
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
7134,4
7134,4
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
357,0
357,0
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица

-
-
-
-
-
-
-
3.
Подпрограмма 3 "Архивное дело"
Всего
101312,3
17288,8
10835,4
9054,1
4231,9
19231,1
19968,2
20702,8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
101312,3
17288,8
10835,4
9054,1
4231,9
19231,1
19968,2
20702,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
3.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
99543,8
15520,3
10835,4
9054,1
4231,9
19231,1
19968,2
20702,8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
99543,8
15520,3
10835,4
9054,1
4231,9
19231,1
19968,2
20702,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
3.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
1768,5
1768,5
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
1768,5
1768,5
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"
Всего
206104,5
38494,4
23564,5
19695,2
9207,7
36765,1
38382,8
39994,8
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
206104,5
38494,4
23564,5
19695,2
9207,7
36765,1
38382,8
39994,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
202574,0
34990,3
23564,5
19695,2
9207,7
36760,6
38378,1
39989,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
202574,0
34990,3
23560,4
19691,1
9203,6
36760,6
38378,1
39989,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
4.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Всего
30,5
4,1
4,1
4,1
4,1
4,5
4,7
4,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
30,5
4,1
4,1
4,1
4,1
4,5
4,7
4,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
3500,
3500,0
-
-
-
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
3500,0
3500,0
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
5.
Подпрограмма 5 "Этнокультурное наследие"
Всего
36022,9
1500,0
386,5
250,0
50,0
11307,6
11275,2
11253,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
36022,9
1500,0
386,5
250,0
50,0
11307,6
11275,2
11253,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
5.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Всего
3542,9
500,0
336,5
200,0
-
837,6
835,2
833,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
3542,9
500,0
336,5
200,0
-
837,6
835,2
833,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего
32480,0
1000,0
50,0
50,0
50,0
10470,0
10440,0
10420,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
32480,0
1000,0
50,0
50,0
50,0
10470,0
10440,0
10420,0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание"
Всего
260043,7
42410,8
31750,1
26531,0
12402,8
46920,9
48985,4
51042,8
Федеральный бюджет
532,1
532,1
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
259511,6
41878,7
31750,1
26531,0
12402,8
46920,9
48985,4
51042,8
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
6.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
258681,2
41074,6
31746,0
26526,9
12398,7
46916,4
48980,7
51037,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
258681,2
41074,6
31746,0
26526,9
12398,7
46916,4
48980,7
51037,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
6.2.
Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений
Всего
30,5
4,1
4,1
4,1
4,1
4,5
4,7
4,9
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-

-
-
Областной бюджет
30,5
4,1
4,1
4,1
4,1
4,5
4,7
4,9
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
6.3.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
Всего
1332,1
1332,1
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
532,1
532,1
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
800,0
800,0
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
7.
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры и искусства"
Всего
118462,3
30330,3
3833,5
4654,3
7479,0
23042,4
24056,2
25066,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
118462,3
30330,3
3833,5
4654,3
7479,0
23042,4
24056,2
25066,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
7.1.
Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы
Всего
118462,3
30330,3
3833,5
4654,3
7479,0
23042,4
24056,2
25066,6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
118462,3
30330,3
3833,5
4654,3
7479,0
23042,4
24056,2
25066,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Всего
253529,2
56207,9
37929,4
35263,9
28127,3
30653,0
32001,9
33345,8
Федеральный бюджет
7840,0
7840,0
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
242012,7
46753,2
37929,4
35263,9
28127,3
29994,7
31314,6
32629,6
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
3676,5
1614,7
-
-
-
658,3
687,3
716,2
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.1.
Расходы на обеспечение функций органов государственной власти
Всего
167210,3
31704,1
21893,6
21864,4
21864,4
22313,9
23295,8
24274,1
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
167210,3
31704,1
21893,6
21864,4
21864,4
22313,9
23295,8
24274,1
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.2.
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях области
Всего
17366,1
10149,6
-
-
-
2304,2
2405,6
2506,7
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
16190,7
9317,8
-
-
-
2194,5
2291,1
2387,3
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
1175,4
831,8
-
-
-
109,7
114,5
119,4
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.3.
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
Всего
18900,4
-
-
-
-
6034,9
6300,5
6565,0
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
17182,2
-
-
-
-
5486,3
5727,7
5968,2
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
1718,2
-
-
-
-
548,6
572,8
596,8
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.4.
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия
Всего
869,2
869,2
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
869,2
869,2
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.5.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Всего
-
-
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.6.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры
Всего
800,0
800,0
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
800,0
800,0
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.7.
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Всего
450,0
450,0
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
450,0
450,0
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.8.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)"
Всего
6445,6
6445,6
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
5412,7
5412,7
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
250,0
250,0
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
782,9
782,9
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.9.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
41179,5
5481,3
16035,8
13399,5
6262,9
-
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
41179,5
5481,3
16035,8
13399,5
6262,9
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-
8.10.
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего
308,1
308,1
-
-
-
-
-
-
Федеральный бюджет
308,1
308,1
-
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-
-
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
-
-
-
-
-
-
-
-
Территориальные внебюджетные фонды
-
-
-
-
-
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
-
-
-
-
-





Приложение № 3
к изменениям

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы областного бюджета Амурской области на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 "Профессиональное искусство"
Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Работы по созданию спектаклей
ед.
2
2
2
58583,4
52053,0
43495,5
2. Работы по созданию концертных программ
ед.
1
1
1
24067,1
24220,8
20238,9
Подпрограмма 2 "Народное творчество и досуговая деятельность"
Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Работы по оказанию организационной и методической помощи муниципальным учреждениям клубного типа
ед.
1
1
1
5862,5
4885,7
4082,5
2. Работы по организации деятельности клубных формирований
ед.
1
1
1
7199,1
5999,7
5013,3
3. Работы по организации и проведению культурных мероприятий
ед.
1

1
4736,9
3967,2
3315,0
4. Работы по организации киновидеообслуживания
ед.
1
1
1
5651,4
4690,3
3919,3
Подпрограмма 3 "Архивное дело"
Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Работы по комплектованию, учету и хранению архивных фондов
ед.
2
1
1
10892,0
7823,2
6537,1
2. Работы по исполнению запросов
ед.
1
1
1
4189,2
3012,2
2517,0
Подпрограмма 4 "Историко-культурное наследие"
Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Работы по паспортизации памятников истории и культуры
ед.
1
1
1
6093,9
2956,8
2473,9
2. Работы по мониторингу состояния памятников истории и культуры
ед.
1
1
1
1523,5
739,2
618,5
3. Работы по обеспечению учета и сохранности музейных фондов
ед.
1
1
1
4099,06
3376,9
2821,8
4. Работы по организации публичного представления музейных ценностей
ед.
1
1
1
20006,9
16487,5
13776,9
Подпрограмма 6 "Библиотечное обслуживание"
Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Библиотечное и информационное обслуживание пользователей
число зарегистрированных пользователей, чел.
33400
33400
33400
17519,5
15619,0
13051,3
2. Услуги по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья
число обслуживаемых лиц, чел.
25
25
25
443,4
380,9
318,3
3. Работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов
ед.
3
2
2
11403,1
10190,5
8515,2
4. Работы по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек
ед.
2
2
2
6212,4
5555,6
4642,1
Подпрограмма 8 "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы"
Основное мероприятие 8.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
1. Работы по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности
ед.
1
1
1
1584,1
5099,4
4261,0
2. Работы по хозяйственному и транспортному обслуживанию
ед.
1
1
1
3004,7
9669,6
8079,9
3. Работы по организации планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
ед.
1
1
1
392,5
1266,8
1058,6


------------------------------------------------------------------