Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Администрации города Благовещенска от 18.02.2014 N 879 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы", утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21 октября 2008 г. N 3368"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 февраля 2014 г. № 879

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ БЛАГОВЕЩЕНСКЕ
НА 2011 - 2015 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
МЭРА ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2008 Г. № 3368

В связи с внесением изменений в статью 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях корректировки программных мероприятий и объемов финансирования постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске на 2011 - 2015 годы", утвержденную постановлением мэра города Благовещенска от 21 октября 2008 г. № 3368 (в редакции постановления администрации города Благовещенска от 5 ноября 2013 г. № 5704), следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Строку "Объемы и источники финансирования программы" паспорта долгосрочной целевой программы, цифру изложить в новой редакции:
"Общий объем финансовых средств по программе - 201222,55 тыс. руб., в том числе:
2011 г. - 15933,0 тыс. руб.;
2012 г. - 61042,15 тыс. руб.;
2013 г. - 62769,00 тыс. руб.;
2014 г. - 36837,80 тыс. руб.;
2015 г. - 24640,60 тыс. руб.;
из них:
федеральный бюджет - 6000,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 14000,0 тыс. руб.;
городской бюджет - 181222,55 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. руб.".
1.1.2. В строке "Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности" слова "13 троллейбусов и 45 автобусов" заменить словами "2 троллейбуса и 37 автобусов".
1.2. В разделе 2 "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом":
1.2.1. В абзаце двенадцатом цифру "216,9" заменить цифрой "181,2".
1.2.2. В абзаце 14 слова "13 троллейбусов и 45 автобусов" заменить словами "2 троллейбуса и 37 автобусов".
1.3. В разделе 3 "Цель и задачи программы":
1.3.1. В абзаце седьмом цифру "91719,7" заменить цифрой "34204,85", цифру "65580,0" заменить цифрой "14940,0".
1.4. В разделе 4 "Сроки и этапы реализации программы":
1.4.1. Пункт 1.3 изложить в новой редакции:

"1.3.
Приобретение нового подвижного состава в количестве 2 единиц:



Повышение коэффициента выпуска подвижного состава на линию, повышение качества предоставления услуг по пассажирским перевозкам".
1 ед.
2012 г.
1 ед.
2013 г.

1.4.2. В пункте 2.3 цифру "35" заменить цифрой "37".
1.5. В разделе 5 "Объемы и источники финансирования":
1.5.1. Абзац первый изложить в новой редакции:
"Для выполнения всех программных мероприятий за период 2011 - 2015 годов необходимы средства в сумме 201222,55 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 6000,0 тыс. руб., средства областного бюджета - 14000,0 тыс. руб., средства городского бюджета - 181222,55 тыс. руб., собственные средства муниципальных предприятий - 0,00 тыс. руб.".
1.5.2. Таблицу 2 "Структура финансирования программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Таблицу 3 "Система программных мероприятий" раздела 6 "Методы реализации программы и ожидаемые результаты" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 1 к муниципальной программе "Показатели развития городского электротранспорта до 2015 года" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 2 к муниципальной программе "Расчет затрат на оборудование участка технического обслуживания и ремонта" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 3 к муниципальной программе "Доходы и расходы по МП "Автоколонна 1275" изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение № 4 к муниципальной программе "Распределение средств программы по источникам финансирования" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете "Благовещенск" и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2014 года.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации города Благовещенска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Благовещенска А.И.Кузакова.

Глава администрации
города Благовещенска
П.В.БЕРЕЗОВСКИЙ





Приложение № 1
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 18 февраля 2014 г. № 879

Таблица 2

Структура финансирования программы

тыс. руб.
Источники и направления расходов
Объем финансирования
Всего
В том числе по годам:
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Федеральный бюджет
6000,00
0,00
3000,00
3000,00
0,00
0,00
Областной бюджет
14000,00
0,00
14000,00
0,00
0,00
0,00
Городской бюджет
181222,55
15933,00
44042,15
59769,00
36837,80
24640,60
Другие источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВСЕГО
201222,55
15933,0
61042,15
62769,0
36837,80
24640,60





Приложение № 2
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 18 февраля 2014 г. № 879

Система программных мероприятий

Таблица 3

№ п/п
Наименование программных мероприятий
Источники финансирования
Объем финансирования, всего, тыс. руб.
В том числе по срокам
Исполнители программных мероприятий
Вид бюджетных ассигнований
Ожидаемый результат в количественном измерении
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Развитие материально-технической базы МП "Троллейбусное управление"
1.
Приобретение троллейбусов, в том числе
Всего, в том числе:
14940,0
0,0
9960,0
4980,0
0,0
0,0


Повышение коэффициента выпуска троллейбусов до 0,76
федеральный бюджет
6000,0
0,0
3000,0
3000,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
8940,0
0,0
6960,0
1980,0
0,0
0,0
собственные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Приобретение троллейбусов в кредит
Всего, в том числе:
4980,0
0,0
4980,0
0,0
0,0
0,0
Транспортные предприятия
Субсидия юридическим лицам

федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
4980,0
0,0
4980,0
0,0
0,0
0,0
собственные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Приобретение троллейбуса на условиях софинансирования с привлечением средств федерального бюджета
Всего, в том числе:
9960,0
0,0
4980,0
4980,0
0,0
0,0
Администрация города Благовещенска
Муниципальный контракт

федеральный бюджет
6000,0
0,0
3000,0
3000,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
3960,0
0,0
1980,0
1980,0
0,0
0,0
собственные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Модернизация и реконструкция электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций
Всего, в том числе:
6435,7
3319,4
3116,3
0,0
0,0
0,0
Транспортные предприятия
Субсидия юридическим лицам
Повышение КТГ предприятия до 0,90
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
6435,7
3319,4
3116,3
0,0
0,0
0,0
3.
Мероприятия по организации движения троллейбусов по ул. 50 лет Октября - ул. Ленина - ул. Калинина: обустройство троллейбусной контактной сети на улицах: ул. 50 лет Октября на участке от ул. Зейской до ул. Ленина, ул. Ленина на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Калинина, ул. Калинина на участке от ул. Ленина до ул. Зейской, в том числе разработка проектно-сметной документации; демонтаж конструктивных элементов троллейбусной контактной сети по ул. Зейской; демонтаж столбов наружного освещения по ул. Ленина на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Калинина
Всего, в том числе:
12500,0
0,0
0,0
12500,0
0,0
0,0
Транспортные предприятия
Субсидия юридическим лицам
Перенос троллейбусного движения с ул. Зейской на ул. Ленина
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
12500,0
0,0
0,0
12500,0
0,0
0,0







4.
Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха
Всего, в том числе
329,15
0,0
329,15
0,0
0,0
0,0
Транспортные предприятия
Субсидия юридическим лицам
Повышение безопасности перевозок пассажиров
городской бюджет
329,15
0,0
329,15
0,0
0,0
0,0
Развитие материально-технической базы МП "Автоколонна 1275"
1.
Расходы на приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта
Всего, в том числе:
2168,0
877,0
791,0
500,0
0,0
0,0
Транспортные предприятия
Субсидия юридическим лицам

городской бюджет
2168,0
877,0
791,0
500,0
0,0
0,0
собственные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Приобретение автобусов
Всего, в том числе:
162322,7
11736,6
44318.7
44789,0
36837,8
24640,6
Транспортные предприятия
Субсидия юридическим лицам
Повышение коэффициента выпуска автобусов до 0,72
областной бюджет
14000,0
0,0
14000,0
0,0
0,0
0,0
городской бюджет
148322,7
11736,6
30318.7
44789,0
36837,8
24640,6
3.
Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха
Всего, в том числе:
2527,0
0,0
2527,0
0,0
0,0
0,0
Транспортные предприятия
Субсидия юридическим лицам
Повышение безопасности перевозок пассажиров
городской бюджет
2527,0
0,0
2527,0
0,0
0,0
0,0
Итого










Троллейбусное управление
Итого
34204,85
3319,4
13405,45
17480
0,00
0,00



Федеральный
6000,0
0,00
3000
3000
0,00
0,00
Областной
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Городской
28204,85
3319,4
10405,45
14480
0,00
0,00
Собственные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МП "Автоколонна 1275"
Итого
167017,7
12613,6
47636,7
45289,0
36837,8
24640,6



Федеральный
0,00





Областной
14000
0,00
14000
0,00
0,00
0,00
Городской
181222,55
15933,0
44042,15
59769,0
36837,8
24640,6
Собственные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
Итого
201222,55
15933,0
61042,15
62769,0
36837,8
24640,6



Федеральный
6000,0
0,00
3000
3000
0,00
0,00
Областной
14000,0
0,0
14000,0
0,0
0,0
0,0
Городской
18122,55
15933,0
44042,15
59769,0
36837,0
24640,6
Собственные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 3
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 18 февраля 2014 г. № 879

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
ДО 2015 ГОДА

№ п/п
Показатели
Всего
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1.
Количество перевозимых пассажиров в год, тыс. чел.
19025,10
4680,00
4365,10
3140,00
3340,00
3500,00
2.
Доходы предприятия, тыс. руб.
539776,50
97456,60
106319,00
103101,80
114296,50
118602,60
3.
Расходы предприятия, всего, тыс. руб.
547467,60
97420,50
107314,00
110711,60
114296,50
117725,00
4.
Финансовый результат, тыс. руб.
- 7691,10
36,10
- 995,00
- 7609,80
0,00
877,60
5.
Расходы на реализацию программы всего, тыс. руб., в том числе:
34204,85
3319,40
13405,45
17480,00
0,00
0,00
5.1.
Модернизация и реконструкция электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций, тыс. руб.,
из них:
6435,70
3319,40
3116,30
0,00
0,00
0,00

1) расходы из областного бюджета;
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2) расходы из городского бюджета на возврат кредита и уплату процентов по кредиту
6435,70
3319,40
3116,30
0,00
0,00
0,00
5.2.
Мероприятия по организации движения троллейбусов по ул. 50 лет Октября - ул. Ленина - ул. Калинина:
12500,00
0,00
0,00
12500,00
0,00
0,00
- обустройство троллейбусной контактной сети на улицах: ул. 50 лет Октября на участке от ул. Зейской до ул. Ленина, ул. Ленина на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Калинина, ул. Калинина на участке от ул. Ленина до ул. Зейской, в том числе разработка проектно-сметной документации;
- демонтаж конструктивных элементов троллейбусной контактной сети по ул. Зейской;
- демонтаж столбов наружного освещения по ул. Ленина на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Калинина; тыс. руб., из них:

1) расходы из городского бюджета
12500,00
0,00
0,00
12500,00
0,00
0,00
5.3.
Приобретение троллейбусов, тыс. руб.,
из них:
14940,00
0,00
9960,00
4980,00
0,00
0,00

1) расходы из федерального бюджета
6000,00
0,00
3000,00
3000,00
0,00
0,00

2) расходы из областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3) расходы из городского бюджета, всего, в том числе:
8940,00
0,00
6960,00
1980,00
0,00
0,00

на возврат кредита и уплату процентов по кредиту;
4980,00
0,00
4980,00
0,00
0,00
0,00

на софинансирование приобретения троллейбуса
3960,00
0,00
1980,00
1980,00
0,00
0,00

4) собственные средства предприятия
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.4.
Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха, из них:
329,15
0,00
329,15
0,00
0,00
0,00

1) расходы из городского бюджета
329,15
0,00
329,15
0,00
0,00
0,00

Примечание: в пункте 5.3 указано задвоение счета по расходам из федерального бюджета на сумму 3000,0 тыс. руб., из городского бюджета на сумму 1980,0 тыс. руб. в связи с неисполнением обязательств в 2012 году.





Приложение № 4
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 18 февраля 2014 г. № 879

РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА ОБОРУДОВАНИЕ УЧАСТКА ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

тыс. руб.
Показатели
Всего
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
1. Домкрат канавный
755,0
755,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Автопогрузчик
350,0
350,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Станок токарный
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого расходов
1405,0
1405,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Приложение № 5
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 18 февраля 2014 г. № 879

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО МП "АВТОКОЛОННА 1275"

тыс. руб.
№ п/п
Показатели
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Всего
1.
Доходы всего
253585,8
296347,6
300151,8
295418,9
309850,0
1455354,1
1.1.
Доходы по основной деятельности
246812,1
288097,6
290945,8
283329,9
294750,0
1403935,4
1.2.
Доходы по прочей деятельности
6773,7
8250,0
9206,0
12089,0
15100,0
51418,7
2.
Расходы, всего
264691,5
303253,6
298622,6
305916,5
309850,0
1482334,2
2.1.
Расходы по основной деятельности
257174,9
296318,6
290952,6
298411,6
301150,0
1444007,7
2.2.
Расходы по прочей деятельности
7516,6
6935,0
7670,0
7504,9
8700,0
38326,5
3.
Финансовый результат
- 11105,7
- 6906,0
1529,2
- 10497,6
0,0
- 26980,1
4.
Расходы на реализацию программных мероприятий, всего, из них:
12613,6
47636,7
45289,0
36837,8
24640,6
167017,7
4.1.
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования, в том числе расходы на приобретение автобусов для организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования
0,0
30791,7
36269,1
36837,8
24640,6
128539,2

из них:







1) расходы из областного бюджета
0,0
14000,0
0,0
0,0
0,0
14000,0

2) расходы из городского бюджета на уплату первоначального взноса (аванса) и лизинговых платежей за приобретаемые в 2012 году автобусы
0,0
16791,7
36269,1
36837,8
24640,6
114539,2

в том числе на приобретение:






4.1.1.
Автобусов повышенной комфортности категории М3 класс "B" в количестве 6 ед.
0,0
9903,3
12019,7
12019,7
8019,2
41961,9
4.1.2.
Автобусов для городских перевозок номинальной вместимостью 85 чел. в количестве 10 ед.
0,0
11627,9
12109,2
12109,2
7073,7
42920,0
4.1.3.
Автобусов для городских перевозок номинальной вместимостью 43 чел. в количестве 16 ед.
0,0
9260,5
12140,2
12708,9
9547,7
43657,3
4.2.
Расходы на приобретение в 2011 году автобусов в количестве 10 ед. для городских перевозок номинальной вместимостью 85 чел., расходных эксплуатационных материалов, запасных частей и доставка автобусов к месту назначения, расходы на приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта
12613,6
11474,0
9019,9
0,0
0,0
33107,5
4.2.1.
В том числе расходы городского бюджета
12613,6
11474,0
9019,9
0,0
0,0
33107,5
4.3.
Расходы на приобретение в 2012 году автобусов категории М2 класс "В" в количестве 5 ед.
0,0
2844,0
0,0
0,0
0,0
2844,0
4.3.1.
В том числе расходы городского бюджета
0,0
2844,0
0,0
0,0
0,0
2844,0
4.4.
Оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха
0,0
2527,0
0,0
0,0
0,0
2527,0
4.4.1.
В том числе расходы городского бюджета
0,0
2527,0
0,0
0,0
0,0
2527,0





Приложение № 6
к постановлению
администрации
города Благовещенска
от 18 февраля 2014 г. № 879

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

тыс. руб.
№ п/п
Показатели
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Всего
1.
Всего финансовых средств на выполнение мероприятий программы
15933,00
61042,15
62769,00
36837,80
24640,60
201222,55
2.
Собственные финансовые средства предприятий, всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
МП "Автоколонна 1275"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
МП "Троллейбусное управление"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Финансовые средства городского бюджета, всего
15933,00
44042,15
59769,00
36837,80
24640,60
181222,55

в том числе:






3.1.
По МП "Автоколонна 1275" (уплата первоначального взноса (аванса) и лизинговых платежей за приобретение автобусов, возврат кредита и уплата процентов по кредиту на приобретение автобусов, расходных эксплуатационных материалов, запасных частей и доставку автобусов к месту назначения; на приобретение оборудования для участка технического обслуживания и ремонта, оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха)
12613,60
33636,70
45289,00
36837,80
24640,60
153017,70
3.2.
По МП "Троллейбусное управление" (возврат кредита и уплата процентов по кредиту на приобретение троллейбусов, модернизация и реконструкция электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций, оснащение подвижного состава техническими средствами контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха; мероприятия по организации движения троллейбусов по ул. 50 лет Октября - ул. Ленина - ул. Калинина: обустройство троллейбусной контактной сети на улицах: ул. 50 лет Октября на участке от ул. Зейской до ул. Ленина, ул. Ленина на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Калинина, ул. Калинина на участке от ул. Ленина до ул. Зейской, в том числе разработка проектно-сметной документации; демонтаж конструктивных элементов троллейбусной контактной сети по ул. Зейской; демонтаж столбов наружного освещения по ул. Ленина на участке от ул. 50 лет Октября до ул. Калинина)
3319,40
10405,45
14480,00
0,00
0,00
28204,85
4.
Финансовые средства областного бюджета, всего
0,00
14000,00
0,00
0,00
0,00
14000,00

в том числе:






4.1.
По МП "Автоколонна 1275" (расходы на приобретение автобусов для организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования)
0,00
14000,00
0,00
0,00
0,00
14000,00
4.2.
По МП "Троллейбусное управление" (расходы на приобретение троллейбусов, на модернизацию и реконструкцию электрических сетей, контактной троллейбусной сети, тяговых подстанций)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Финансовые средства федерального бюджета, всего
0,00
3000,00
3000,00
0,00
0,00
6000,00

в том числе: по МП "Троллейбусное управление" (расходы на приобретение троллейбусов)
0,00
3000,00
3000,00
0,00
0,00
6000,00


------------------------------------------------------------------