Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Администрации города Белогорска от 14.10.2014 N 1843 "О внесении изменений в постановление от 22 июля 2011 г. N 1189 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Белогорска на 2012 - 2015 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2014 г. № 1843

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 22 ИЮЛЯ 2011 Г. № 1189 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
ГОРОДА БЕЛОГОРСКА НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

В целях корректировки программных мероприятий и объемов финансирования муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Белогорска на 2012 - 2015 годы" внести изменения в постановление администрации г. Белогорск от 22 июля 2011 г. № 1189 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Белогорска на 2012 - 2015 годы" - постановляю:
1. В паспорте программы:
- строку "Объемы и источники финансирования программы" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования программы
Объем финансирования программы на 2012 - 2015 гг. - 85479,2 тыс. руб., из них:
средства городского бюджета - 84792,2 тыс. руб.;
средства иных источников - 687,0 тыс. руб.".

2. В таблице "Задачи и сроки реализации программы" приложения № 1 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорска на 2012 - 2015 годы", в подпункте 13.1 "Совершенствование материально-технической базы", следующие строки изложить в новой редакции:
Строка 11:

"Приобретение утепленных вагончиков в городском парке культуры и отдыха с устройством пожарной сигнализации в них
2014
Проведение полноценных мероприятий, создание благоприятных условий для работы трудового коллектива парка
1-этажное административное здание для размещения работников МАУ "Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха".

3. В таблице "Объемы и источники финансирования программы" приложения № 2 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорска на 2012 - 2015 годы" следующие строки изложить в новой редакции:
3.1. Строка 11.1.3:

"11.1.3.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, государственных, календарных и профессиональных праздников, юбилейных дат, отчетных концертов
3063,5

3063,5


2014
1744,0

1744,0


2015
1319,5

1319,5".


3.2. Строка 13.1.5:

"13.1.5.
Ремонт памятников истории и культуры
946,2

946,2


2014
590,2

590,2


2015
356,0

356,0".


3.3. Строка 13.1.7:

"13.1.7.
Изготовление ПСД мемориала Славы, строительство мемориала Славы. Устройство системы видеонаблюдения
4856,4

4856,4


2014
4856,4

4856,4


2015
0

0".


3.4. Строка 13.1.11:

"13.1.11.
Приобретение утепленных вагончиков в городском парке культуры и отдыха с устройством пожарной сигнализации в них
1902,5

1902,5


2014
1902,5

1902,5


2015
0

0".


3.5. Строка 13.1.37:

"13.1.37.
Приобретение мебели, инвентаря, театральных кресел, одежды сцены, парковых диванов
1181,584

1048,584
133

2014
582,584

519,584
63

2015
599

529
70".


3.6. "Всего по программе":


"ВСЕГО по программе
85479,2
0
84792,2
687,0

2012
20166,7
0
20037,7
129,0

2013
42553,4
0
42194,4
359,0

2014
16656,1
0
16560,1
96,0

2015
6103,0
0
6000,0
103,0".

4. Приложение № 3 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорска на 2012 - 2015 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
5. В таблице "Система программных мероприятий и их технико-экономическое обоснование" приложения № 4 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорска на 2012 - 2015 годы" следующие строки изложить в новой редакции:
5.1. Строка 13.1.5:

"13.1.5.
Ремонт памятников истории и культуры
590,2
2014
МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова"
Для дальнейшего ремонта или реставрации".

5.2. Строка 13.1.7:

"13.1.7.
Изготовление ПСД мемориала Славы. Строительство мемориала Славы. Устройство системы видеонаблюдения
4856,4
2014
МБУ "Белогорский краеведческий музей им. Н.Г.Ельченинова"
Для дальнейшего ремонта или реставрации".

5.3. Строка 13.1.11:

"13.1.11.
Приобретение утепленных вагончиков в городском парке культуры и отдыха с устройством пожарной сигнализации в них
1902,5
2014
МАУ "Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха"
1-этажное административное здание для размещения работников МАУ "Объединенная дирекция городских парков культуры и отдыха".

5.4. Строка 13.1.37:

"13.1.37.
Приобретение мебели, инвентаря, театральных кресел, одежды сцены, парковых диванов
1181,584
2014
Учреждения культуры
Приобретение мебели для МАУ "ДК мкр. Амурсельмаш", МАУ "СКО "Союз", клуба с. Низинное".

5.5. Строка "Всего по программе":


"ВСЕГО по программе
85479,2
0
84792,2
687,0".

6. Таблицу 2 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорска на 2012 - 2015 годы" изложить в новой редакции:

"Таблица 2

(тыс. руб.)
Показатель
Всего, тыс. руб.
2012 год, тыс. руб.
2013 год, тыс. руб.
2014 год, тыс. руб.
2015 год, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
Всего финансовых затрат, в том числе:
85479,2
20166,7
42553,4
16656,1
6103,0
из городского бюджета
84792,2
20037,7
42194,4
16560,1
6000,0
внебюджетные средства
687,0
129,0
359,0
96,0
103,0".

7. Первый абзац раздела 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, составляет 85479,2 тыс. руб., из них: средства городского бюджета - 84792,2 тыс. руб.; внебюджетные средства - 687,0 тыс. руб.".
8. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 "Экономика, финансы, бюджет города" базы нормативных правовых актов администрации города Белогорск.
9. Данное постановление опубликовать в газете "Белогорский вестник".
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальной политике Г.А.Бурмистрову.

Глава
муниципального образования
города Белогорска
С.Ю.МЕЛЮКОВ





Приложение
к постановлению
администрации
города Белогорска
от 14 октября 2014 г. № 1843

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


№ п/п
Наименование задач и эффектов выполнения
Планируемый результат в стоимостном или количественном выражении, социальный эффект




2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
4
7
8
9
10

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
82822,5
20166,7
42553,4
13999,40
6103

- дополнительные налоговые поступления в городской бюджет, тыс. руб.
144,5
74,7
69,8
0,0
0,0

- создано дополнительных рабочих мест, количество мест
28
13
15
0
0

дополнительные народные самодеятельные коллективы, число коллективов
2

2
0
0

увеличение посещаемости, человек
910390
453290
457100
0
0
1.
Проведение мероприятий, направленных на осуществление культурного досуга, внедрение новых форм деятельности, сохранение и поддержка художественного творчества
17,0
6,0
11,0
0,0
0,0

- дополнительные налоговые поступления в в городской бюджет, тыс. руб.
17,0
6,0
11,0
0,0
0,0

- создано дополнительных рабочих мест, количество мест
20
8
12
0
0
2.
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия - недвижимых памятников истории и культуры, музейных фондов
1,5
0,7
0,8
0
0

- дополнительные налоговые поступления в городской бюджет, тыс. руб.
1,5
0,7
0,8
0
0

- создано дополнительных рабочих мест, количество мест
2
1
1
0
0
3.
Развитие библиотечного дела
5
5
0
0
0

- дополнительные налоговые поступления в городской бюджет, тыс. руб.
5
5

0
0

- создано дополнительных рабочих мест, количество мест
1
1

0
0
4.
Реконструкция парков и скверов г. Белогорска
Повышение территориальной доступности культурных благ для жителей города, приближение культурных услуг к месту их потребления за счет более рационального размещения сети учреждений культуры и отдыха, в частности парков, а также выездной и гастрольной деятельности на территории парков и скверов





увеличение посещаемости, человек
223300
110000
113300
0
0
5.
Капитальные ремонты учреждений культуры






увеличение посещаемости, человек
146000
73000
73000
0
0
6.
Строительство, реконструкция, техническое переоснащение объектов культуры г. Белогорска
58,0
36,0
22,0
0
0

- дополнительные налоговые поступления в городской бюджет, тыс. руб.
58,0
36,0
22,0



- создано дополнительных рабочих мест, количество мест
3
2
1


7.
Обновление специального оборудования учреждений культуры
Обновление звукоусилительной и световой аппаратуры, приобретение музыкальных инструментов, мебели и оргтехники позволит значительно повысить уровень культурно-массовых мероприятий, увеличить посещаемость учреждений культуры и количество проводимых мероприятий
Создание условий для развития художественного самодеятельного творчества и народных промыслов, привлечение подростков и молодежи в творческие коллективы, отвлечение их от негативного влияния "улицы", отвлечение от вредных привычек посредством организации досуга
Создание условий для удовлетворения изменяющихся культурных запросов населения



увеличить число обслуженного населения, человек
1086890
270290
270800
271300
274500

увеличить число народных самодеятельных коллективов, количество коллективов
5

2

3
8.
Поддержка и повышение профессионализма работников культуры







Приобретение новых навыков, повышение профессионализма работников, повышение качества услуг




9.
Реклама, издательская деятельность







Привлечение большего количества людей в учреждения культуры как на платные мероприятия, так и на общегородские




10.
Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры






- дополнительные налоговые поступления в городской бюджет, тыс. руб.
63,0
27,0
36,0
0
0

- создано дополнительных рабочих мест, количество мест
2
1
1
0
0
11.
Самодеятельное творчество и досуговая деятельность
38,0
6,0
11,0
6,0
15,0
- дополнительные налоговые поступления в городской бюджет, тыс. руб.
38,0
6,0
11,0
6,0
15,0
- создано дополнительных рабочих мест, количество мест
42
8
12
8
14
12.
Библиотечное дело
5
5
0
0
0
- дополнительные налоговые поступления в городской бюджет, тыс. руб.
5
5

0
0
- создано дополнительных рабочих мест, количество мест
1
1
0
0
0
13.
Развитие сети учреждений, ремонт и строительство зданий, благоустройство территорий
1838378
453357,7
457163,8
459801,7
468054,8
- дополнительные налоговые поступления в городской бюджет, тыс. руб.
124
63,7
58,8
0,7
0,8
- создано дополнительных рабочих мест, количество мест
9
4
3
1
1
увеличение посещаемости, человек
751350
183000
186300
188500
193550
увеличить число обслуженного населения, человек
1086890
270290
270800
271300
274500
увеличить число народных самодеятельных коллективов, количество коллективов
5

2

3


------------------------------------------------------------------